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<!--*          FIORILLI  S.C. SOFTWARE L.T.D.A.       *-->
<!--*     SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADO  *-->
<!--*      S.C.P.I.-GERADOR XML VERSAO(8.50.29.27)    *-->
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  <Descritor>
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    <gen:Municipio>6121</gen:Municipio>
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      <TipoContaCorrente>1</TipoContaCorrente>
      <NomeContaCorrente>BCO BRASIL - BON</NomeContaCorrente>
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    <DomicilioBancario>
      <CodigoBanco>001</CodigoBanco>
      <CodigoAgencia>00347</CodigoAgencia>
      <DVCodigoAgencia>6</DVCodigoAgencia>
      <NomeAgencia>Agencia</NomeAgencia>
      <ContaCorrente>57607</ContaCorrente>
      <DVContaCorrente>7</DVContaCorrente>
      <TipoContaCorrente>1</TipoContaCorrente>
      <NomeContaCorrente>FNAS-PROCAD-SUAS</NomeContaCorrente>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
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      <Nome>NIPPON BAURU COMERCIO DE PRODUTOS LTDA</Nome>
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        <gen:Logradouro>12 R FORTALEZA 1100</gen:Logradouro>
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        <gen:Cidade>PARAPUA</gen:Cidade>
        <gen:UF>SP</gen:UF>
        <gen:CEP>17730-000</gen:CEP>
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      <Fornecimento>NIPPON BAURU COMERCIO DE PRODUTOS LTDA</Fornecimento>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
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    <CredorFornecedorDevedor>
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        <gen:CNPJ Tipo="01">
          <gen:Numero>51102382000103</gen:Numero>
        </gen:CNPJ>
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      <Nome>CENTRO DE COPIAS PENAPOLIS EIRELI - M.E.</Nome>
      <Endereco>
        <gen:Logradouro>RUA DR.RAMALHO FRANCO  267 </gen:Logradouro>
        <gen:Bairro>CENTRO</gen:Bairro>
        <gen:Cidade>PENAPOLIS</gen:Cidade>
        <gen:UF>SP</gen:UF>
        <gen:CEP>16300-049</gen:CEP>
      </Endereco>
      <Fornecimento>CENTRO DE COPIAS PENAPOLIS EIRELI - M.E.</Fornecimento>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
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    <CredorFornecedorDevedor>
      <Identificacao>
        <gen:CNPJ Tipo="01">
          <gen:Numero>03748769000180</gen:Numero>
        </gen:CNPJ>
      </Identificacao>
      <Nome>BIRIPEL EMBALAGENS LTDA</Nome>
      <Endereco>
        <gen:Logradouro>RUA WAGIH RAHAL  70 </gen:Logradouro>
        <gen:Bairro>JARDIM MORUMBI</gen:Bairro>
        <gen:Cidade>BIRIGUI</gen:Cidade>
        <gen:UF>SP</gen:UF>
        <gen:CEP>16200-242</gen:CEP>
      </Endereco>
      <Fornecimento>BIRIPEL EMBALAGENS LTDA</Fornecimento>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
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      <Identificacao>
        <gen:CPF Tipo="02">
          <gen:Numero>29176179850</gen:Numero>
        </gen:CPF>
      </Identificacao>
      <Nome>ADRIANO TOME VARGAS</Nome>
      <Endereco>
        <gen:Logradouro>AV. DR. ACIR ALVES LEITE  118 </gen:Logradouro>
        <gen:Bairro>CENTRO</gen:Bairro>
        <gen:Cidade>ALTO ALEGRE</gen:Cidade>
        <gen:UF>SP</gen:UF>
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      </Endereco>
      <Fornecimento>ADRIANO TOME VARGAS</Fornecimento>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
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      <Identificacao>
        <gen:CNPJ Tipo="01">
          <gen:Numero>00703157000183</gen:Numero>
        </gen:CNPJ>
      </Identificacao>
      <Nome>CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS</Nome>
      <Endereco>
        <gen:Logradouro>RUA MARCILIO DIAS  574 </gen:Logradouro>
        <gen:Bairro>MENINO DEUS</gen:Bairro>
        <gen:Cidade>PORTO ALEGRE</gen:Cidade>
        <gen:UF>RS</gen:UF>
        <gen:CEP>90130-000</gen:CEP>
      </Endereco>
      <Fornecimento>CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS</Fornecimento>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
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      <Identificacao>
        <gen:CNPJ Tipo="01">
          <gen:Numero>18913270000159</gen:Numero>
        </gen:CNPJ>
      </Identificacao>
      <Nome>GENERAL AUTO VIDROS LTDA - E.P.P.</Nome>
      <Endereco>
        <gen:Logradouro>RUA JOAO ANTONIO DE CASTILHO  515 </gen:Logradouro>
        <gen:Bairro>CENTRO</gen:Bairro>
        <gen:Cidade>PENAPOLIS</gen:Cidade>
        <gen:UF>SP</gen:UF>
        <gen:CEP>16300-000</gen:CEP>
      </Endereco>
      <Fornecimento>GENERAL AUTO VIDROS LTDA - E.P.P.</Fornecimento>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
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      <Identificacao>
        <gen:CNPJ Tipo="01">
          <gen:Numero>26342411000159</gen:Numero>
        </gen:CNPJ>
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      <Nome>MEGA XERETA DIVERSOES E EVENTOS LTDA-ME</Nome>
      <Endereco>
        <gen:Logradouro>AV. PRESIDENTE GETULIO VARGAS  180 </gen:Logradouro>
        <gen:Bairro>PARQUE IND.EMPRESA</gen:Bairro>
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        <gen:UF>SP</gen:UF>
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      </Endereco>
      <Fornecimento>MEGA XERETA DIVERSOES E EVENTOS LTDA-ME</Fornecimento>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
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        <gen:CNPJ Tipo="01">
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        </gen:CNPJ>
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      <Nome>INOVARE CURSOS PREPARATORIO LINS LTDA-ME</Nome>
      <Endereco>
        <gen:Logradouro>RUA DOM PEDRO II  90 </gen:Logradouro>
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        <gen:Cidade>L I N S</gen:Cidade>
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      <Fornecimento>INOVARE CURSOS PREPARATORIO LINS LTDA-ME</Fornecimento>
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        <gen:CNPJ Tipo="01">
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        </gen:CNPJ>
      </Identificacao>
      <Nome>CELIO ROBERTO NUNES</Nome>
      <Endereco>
        <gen:Logradouro>RUA AUGUSTO ALVES PENTEADO  24 </gen:Logradouro>
        <gen:Bairro>JARDIM ELDORADO</gen:Bairro>
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      <Fornecimento>CELIO ROBERTO NUNES</Fornecimento>
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        <gen:CNPJ Tipo="01">
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      <Nome>VANESSA DEBORA DA CRUZ GRECCO ABRIL</Nome>
      <Endereco>
        <gen:Logradouro>AV. DOUTOR ACIR ALVES LEITE  749 </gen:Logradouro>
        <gen:Bairro>CENTRO</gen:Bairro>
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      </Endereco>
      <Fornecimento>VANESSA DEBORA DA CRUZ GRECCO ABRIL</Fornecimento>
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        <gen:CNPJ Tipo="01">
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      <Nome>40.417.774 ADRIANO GONCALVES DE LIMA</Nome>
      <Endereco>
        <gen:Logradouro>AV BENTO ALVES NATEL 639</gen:Logradouro>
        <gen:Bairro>CENTRO</gen:Bairro>
        <gen:Cidade>SUD MENNUCCI</gen:Cidade>
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        <gen:CEP>15360-000</gen:CEP>
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      <Fornecimento>40.417.774 ADRIANO GONCALVES DE LIMA</Fornecimento>
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        <gen:CNPJ Tipo="01">
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      <Nome>50.117.641 JOZILENE DA SILVA GALEGO</Nome>
      <Endereco>
        <gen:Logradouro>ALTINO VAZ DE MELLO - ATE 799/800 534</gen:Logradouro>
        <gen:Bairro>CENTRO</gen:Bairro>
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        <gen:CEP>16300-035</gen:CEP>
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      <Fornecimento>50.117.641 JOZILENE DA SILVA GALEGO</Fornecimento>
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        <gen:CNPJ Tipo="01">
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      <Nome>FELIPE SARTORI COUTINHO DISTRIBUIDORA DE CARNES MU</Nome>
      <Endereco>
        <gen:Logradouro>AV JOAO CERNACH 860</gen:Logradouro>
        <gen:Bairro>JARDIM NOSSA SENHORA DE FATIMA</gen:Bairro>
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        <gen:CEP>16200-765</gen:CEP>
      </Endereco>
      <Fornecimento>FELIPE SARTORI COUTINHO DISTRIBUIDORA DE CARNES MU</Fornecimento>
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        <gen:CNPJ Tipo="01">
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        </gen:CNPJ>
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      <Nome>FARMA VIVA LTDA</Nome>
      <Endereco>
        <gen:Logradouro>DR MARIO SABINO 238</gen:Logradouro>
        <gen:Bairro>CENTRO</gen:Bairro>
        <gen:Cidade>PENAPOLIS</gen:Cidade>
        <gen:UF>SP</gen:UF>
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      <Fornecimento>FARMA VIVA LTDA</Fornecimento>
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        <gen:CNPJ Tipo="01">
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      </Identificacao>
      <Nome>HORUS - DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA</Nome>
      <Endereco>
        <gen:Logradouro>SAMUEL HEUSI 463</gen:Logradouro>
        <gen:Bairro>CENTRO</gen:Bairro>
        <gen:Cidade>ITAJAI</gen:Cidade>
        <gen:UF>SC</gen:UF>
        <gen:CEP>88301-320</gen:CEP>
      </Endereco>
      <Fornecimento>HORUS - DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA</Fornecimento>
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        <gen:CNPJ Tipo="01">
          <gen:Numero>56386309000116</gen:Numero>
        </gen:CNPJ>
      </Identificacao>
      <Nome>MABUS EMPRESARIAL LTDA</Nome>
      <Endereco>
        <gen:Logradouro>INACIO MAXIMO DINIZ JUNQUEIRA 527</gen:Logradouro>
        <gen:Bairro>CENTRO</gen:Bairro>
        <gen:Cidade>JABORANDI</gen:Cidade>
        <gen:UF>SP</gen:UF>
        <gen:CEP>14775-000</gen:CEP>
      </Endereco>
      <Fornecimento>MABUS EMPRESARIAL LTDA</Fornecimento>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
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    <CredorFornecedorDevedor>
      <Identificacao>
        <gen:CNPJ Tipo="01">
          <gen:Numero>46101424000143</gen:Numero>
        </gen:CNPJ>
      </Identificacao>
      <Nome>ATRI COMERCIAL LTDA</Nome>
      <Endereco>
        <gen:Logradouro>DOUTOR FRANCISCO JUNQUEIRA  2873 </gen:Logradouro>
        <gen:Bairro>Nao definido</gen:Bairro>
        <gen:Cidade>RIBEIRAO PRETO</gen:Cidade>
        <gen:UF>SP</gen:UF>
        <gen:CEP>00000-000</gen:CEP>
      </Endereco>
      <Fornecimento>ATRI COMERCIAL LTDA</Fornecimento>
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    <CredorFornecedorDevedor>
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        </gen:CNPJ>
      </Identificacao>
      <Nome>ECO THERMAS PARK LTDA</Nome>
      <Endereco>
        <gen:Logradouro>TUPA AO BAIRRO SAO BENTO  SITIO INDEPENDENCIA I S/N</gen:Logradouro>
        <gen:Bairro>SAO BENTO</gen:Bairro>
        <gen:Cidade>TUPA</gen:Cidade>
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        <gen:CEP>17626-899</gen:CEP>
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      <Fornecimento>ECO THERMAS PARK LTDA</Fornecimento>
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        <gen:CNPJ Tipo="01">
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        </gen:CNPJ>
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      <Nome>ANA PAULA GONCALVES DO PRADO 15807838807</Nome>
      <Endereco>
        <gen:Logradouro>PADRE ANTONIO VIEIRA 342</gen:Logradouro>
        <gen:Bairro>CENTRO</gen:Bairro>
        <gen:Cidade>LUIZIANIA</gen:Cidade>
        <gen:UF>SP</gen:UF>
        <gen:CEP>16340-000</gen:CEP>
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      <Fornecimento>ANA PAULA GONCALVES DO PRADO 15807838807</Fornecimento>
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        <gen:CNPJ Tipo="01">
          <gen:Numero>00975035000146</gen:Numero>
        </gen:CNPJ>
      </Identificacao>
      <Nome>JOSE ALVES DE SOUSA NETO ARACATUBA</Nome>
      <Endereco>
        <gen:Logradouro>RUBEM BERTA 350</gen:Logradouro>
        <gen:Bairro>ROSELE</gen:Bairro>
        <gen:Cidade>ARACATUBA</gen:Cidade>
        <gen:UF>SP</gen:UF>
        <gen:CEP>16075-433</gen:CEP>
      </Endereco>
      <Fornecimento>JOSE ALVES DE SOUSA NETO ARACATUBA</Fornecimento>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
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        <gen:CNPJ Tipo="01">
          <gen:Numero>10471781000156</gen:Numero>
        </gen:CNPJ>
      </Identificacao>
      <Nome>GILZA MENDES CUNHA JUAREZ</Nome>
      <Endereco>
        <gen:Logradouro>GIACOMO PARO 136</gen:Logradouro>
        <gen:Bairro>CENTRO</gen:Bairro>
        <gen:Cidade>PENAPOLIS</gen:Cidade>
        <gen:UF>SP</gen:UF>
        <gen:CEP>16300-069</gen:CEP>
      </Endereco>
      <Fornecimento>GILZA MENDES CUNHA JUAREZ</Fornecimento>
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          <gen:Numero>32030652822</gen:Numero>
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      <Nome>VANESSA MACIEL DA SILVA DOMINGUES</Nome>
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        <gen:Logradouro>RUA VICENTE MOLINA SOTTO 191</gen:Logradouro>
        <gen:Bairro>CENTRO</gen:Bairro>
        <gen:Cidade>Nao definido</gen:Cidade>
        <gen:UF>SP</gen:UF>
        <gen:CEP>16310-000</gen:CEP>
      </Endereco>
      <Fornecimento>VANESSA MACIEL DA SILVA DOMINGUES</Fornecimento>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </CredorFornecedorDevedor>
    <CredorFornecedorDevedor>
      <Identificacao>
        <gen:CNPJ Tipo="01">
          <gen:Numero>58428961000181</gen:Numero>
        </gen:CNPJ>
      </Identificacao>
      <Nome>EDUARDO CESAR LISBOA</Nome>
      <Endereco>
        <gen:Logradouro>MANOEL BENTO DA CRUZ 147</gen:Logradouro>
        <gen:Bairro>CENTRO</gen:Bairro>
        <gen:Cidade>PENAPOLIS</gen:Cidade>
        <gen:UF>SP</gen:UF>
        <gen:CEP>16305-056</gen:CEP>
      </Endereco>
      <Fornecimento>EDUARDO CESAR LISBOA</Fornecimento>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </CredorFornecedorDevedor>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6558</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>4</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>14</UnidadeExecutora>
      <NumeroContrato>
        <gen:Numero>0034</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroContrato>
      <Historico>AQUISICAO DE PRODUTOS/GENEROS DE ALIMENTACAO  PARA USO NA MANUT. DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6559</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>4</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>14</UnidadeExecutora>
      <NumeroContrato>
        <gen:Numero>0034</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroContrato>
      <Historico>AQUISICAO DE PRODUTOS/GENEROS DE ALIMENTACAO  PARA USO NA MANUT. DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO/TERCEIRA IDADE DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6560</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>8</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>22</UnidadeExecutora>
      <NumeroContrato>
        <gen:Numero>0072</gen:Numero>
        <gen:Ano>2024</gen:Ano>
      </NumeroContrato>
      <Historico>PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA O DEPARTAMENTO DE EDUCACAO  VISANDO SUPORTE AOS PROCESSOS DECISORIOS E DE GESTAO DA REDE PUBLICA  JUNTO A MANUT. DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6561</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>39</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>47</UnidadeExecutora>
      <Historico>AQUISICAO DE POLPA DE FRUTA CONGELADA DIVERSOS SABORES  PARA USO NA MANUT. DA ASSISTENCIA AO IDOSO/CENTRO DIA DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6562</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>39</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>47</UnidadeExecutora>
      <NumeroContrato>
        <gen:Numero>0034</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroContrato>
      <Historico>AQUISICAO DE PRODUTOS/GENEROS DE ALIMENTACAO  PARA USO NA MANUT. DA ASSISTENCIA AO IDOSO/CENTRO DIA DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6563</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>39</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>47</UnidadeExecutora>
      <NumeroContrato>
        <gen:Numero>0034</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroContrato>
      <Historico>AQUISICAO DE PRODUTOS/GENEROS DE ALIMENTACAO  PARA USO NA MANUT. DA ASSISTENCIA AO IDOSO/CENTRO DIA DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6564</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>7</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>48</UnidadeExecutora>
      <Historico>AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS PARA CONSERTO DE COMPUTADORES  JUNTO A MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6565</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>7</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>49</UnidadeExecutora>
      <NumeroContrato>
        <gen:Numero>0034</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroContrato>
      <Historico>AQUISICAO DE PRODUTOS/GENEROS DE ALIMENTACAO  PARA USO NA MANUT. DA ASSISTENCIA HOSPITALAR/HOSPITAL PADRE JOAO W. BRAEM DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6566</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>7</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>48</UnidadeExecutora>
      <Historico>AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS/MEDICAMENTOS  PARA USO NA MANUTENCAO DO SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO/UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6567</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>8</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>21</UnidadeExecutora>
      <NumeroContrato>
        <gen:Numero>0034</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroContrato>
      <Historico>AQUISICAO DE PRODUTOS/GENEROS DE ALIMENTACAO  PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6568</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>10</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>29</UnidadeExecutora>
      <Historico>AQUISICAO DE SACOS DE PAPEL PIPOCA PARA DISTRIBUICAO NA SEMANA DO DIA DAS CRIANCAS  JUNTO A MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6569</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>8</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>20</UnidadeExecutora>
      <NumeroContrato>
        <gen:Numero>0034</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroContrato>
      <Historico>AQUISICAO DE PRODUTOS/GENEROS DE ALIMENTACAO  PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6570</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>8</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>22</UnidadeExecutora>
      <NumeroContrato>
        <gen:Numero>0034</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroContrato>
      <Historico>AQUISICAO DE PRODUTOS/GENEROS DE ALIMENTACAO  PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO MEDIO DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6571</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>8</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>22</UnidadeExecutora>
      <NumeroContrato>
        <gen:Numero>0034</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroContrato>
      <Historico>AQUISICAO DE PRODUTOS/GENEROS DE ALIMENTACAO  PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO MEDIO DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6572</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>8</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>22</UnidadeExecutora>
      <NumeroContrato>
        <gen:Numero>0034</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroContrato>
      <Historico>AQUISICAO DE PRODUTOS/GENEROS DE ALIMENTACAO  PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6573</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>8</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>22</UnidadeExecutora>
      <NumeroContrato>
        <gen:Numero>0034</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroContrato>
      <Historico>AQUISICAO DE PRODUTOS/GENEROS DE ALIMENTACAO  PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6574</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>4</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>11</UnidadeExecutora>
      <Historico>PROVENIENTE DO ADIANTAMENTO DE NUMERARIOS PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGENS DO SRo.PREFEITO MUNICIPAL DESTA MUNICIPALIDADE  CONFORME COMPROVANTE ANEXO.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6575</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>10</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>24</UnidadeExecutora>
      <Historico>PROVENIENTE DO ADIANTAMENTO DE NUMERARIOS PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGENS EM DIVERSAS LOCALIDADES  JUNTO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS  CONFORME COMPROVANTE ANEXO.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6576</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>6</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>18</UnidadeExecutora>
      <Historico>PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE EXAMES DE RETORNO AO TRABALHO E EXAME DEMISSIONAL  JUNTO A MANUT. DO SETOR PESSOAL DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6577</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>8</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>22</UnidadeExecutora>
      <Historico>PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO DE LAVADOR PARABRISA NO VEICULO PLACA FMX-9449  JUNTO A MANUT. DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6578</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>7</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>48</UnidadeExecutora>
      <Historico>AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS/MEDICAMENTOS  PARA USO NA MANUTENCAO DO SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO/UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6579</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>7</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>49</UnidadeExecutora>
      <Historico>AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS/MEDICAMENTOS  PARA USO NA MANUTENCAO DA ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR/HOSPITAL PADRE JOAO W. BRAEM DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6580</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>4</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>11</UnidadeExecutora>
      <Historico>PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS SMP (SERVICO MOVEL PESSOAL) DE ACESSO MOVEL POS PAGO  JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6581</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>7</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>49</UnidadeExecutora>
      <NumeroContrato>
        <gen:Numero>0011</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroContrato>
      <Historico>PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE RATEIO DE PARTICIPACAO/CONTRIBUICAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE/CIMPE DE PENAPOLIS  REFERENTE AO MES DE JULHO/2025.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6582</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>7</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>49</UnidadeExecutora>
      <NumeroContrato>
        <gen:Numero>0011</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroContrato>
      <Historico>PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE RATEIO DE PARTICIPACAO/CONTRIBUICAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE/CIMPE DE PENAPOLIS  REFERENTE AO MES DE JULHO/2025.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6583</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>7</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>49</UnidadeExecutora>
      <NumeroContrato>
        <gen:Numero>0011</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroContrato>
      <Historico>PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE RATEIO DE PARTICIPACAO/CONTRIBUICAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE/CIMPE DE PENAPOLIS  REFERENTE AO MES DE JULHO/2025.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6584</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>7</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>49</UnidadeExecutora>
      <NumeroContrato>
        <gen:Numero>0011</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroContrato>
      <Historico>PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE RATEIO DE PARTICIPACAO/CONTRIBUICAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE/CIMPE DE PENAPOLIS  REFERENTE AO MES DE JULHO/2025.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6585</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>7</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>49</UnidadeExecutora>
      <NumeroContrato>
        <gen:Numero>0011</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroContrato>
      <Historico>PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE RATEIO DE PARTICIPACAO/CONTRIBUICAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE/CIMPE DE PENAPOLIS  REFERENTE AO MES DE JULHO/2025.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6586</gen:Numero>
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      <NumeroContrato>
        <gen:Numero>0011</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroContrato>
      <Historico>PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE RATEIO DE PARTICIPACAO/CONTRIBUICAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE/CIMPE DE PENAPOLIS  REFERENTE AO MES DE JULHO/2025.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6587</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>7</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>49</UnidadeExecutora>
      <NumeroContrato>
        <gen:Numero>0011</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroContrato>
      <Historico>PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE RATEIO DE PARTICIPACAO/CONTRIBUICAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE/CIMPE DE PENAPOLIS  REFERENTE AO MES DE JULHO/2025.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6588</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>7</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>49</UnidadeExecutora>
      <NumeroContrato>
        <gen:Numero>0011</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroContrato>
      <Historico>PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE RATEIO DE PARTICIPACAO/CONTRIBUICAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE/CIMPE DE PENAPOLIS  REFERENTE AO MES DE JULHO/2025.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6589</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>7</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>49</UnidadeExecutora>
      <NumeroContrato>
        <gen:Numero>0011</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroContrato>
      <Historico>PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE RATEIO DE PARTICIPACAO/CONTRIBUICAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE/CIMPE DE PENAPOLIS  REFERENTE AO MES DE JULHO/2025.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6590</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>7</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>49</UnidadeExecutora>
      <NumeroContrato>
        <gen:Numero>0011</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroContrato>
      <Historico>PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE RATEIO DE PARTICIPACAO/CONTRIBUICAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE/CIMPE DE PENAPOLIS  REFERENTE AO MES DE JULHO/2025.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6591</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>39</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>46</UnidadeExecutora>
      <Historico>PROVENIENTE DO ADIANTAMENTO DE NUMERARIOS PARA DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSOS SERVIDORES  JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6592</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>7</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>49</UnidadeExecutora>
      <Historico>PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA VARIAS CIDADES  JUNTO A ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR/HOSPITAL PADRE JOAO W. BRAEM DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6593</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>4</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>11</UnidadeExecutora>
      <Historico>PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE JUROS POR PAGAMENTO ATRASADO DE BOLETO.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6594</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>4</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>11</UnidadeExecutora>
      <Historico>PROVENIENTE DO PAGAMENTO A CNM VISANDO A REPRESENTACAO DOS MUNICIPIOS  PARA A REALIZACAO DE OBJETIVOS DE INTERESSE COMUM DE CARATER POLITICO-ADMINISTRATIVO  TECNICO  CIENTIFICO  EDUCACIONAL  CULTURAL  SOCIAL E OUTROS  JUNTO A MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6595</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>10</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>28</UnidadeExecutora>
      <Historico>AQUISICAO DE OLEO INCOL ATF 5W20 PARA O VEICULO PLACA DBS-8275  JUNTO A MANUT. COMERCIO E INDUSTRIA DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6596</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>8</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>21</UnidadeExecutora>
      <Historico>AQUISICAO DE OLEO LUBRAX TOP TURBO 15W40 E ARLA 32 BALDE 20 LITROS PARA O VEICULO PLACA BJP-9906  JUNTO A MANUT. DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6597</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>7</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>49</UnidadeExecutora>
      <Historico>AQUISICAO DE OLEO PETRONAS SYNTIUM 0W20 PARA O VEICULO PLACA DZH-7B32  JUNTO A MANUT. DO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6598</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>7</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>49</UnidadeExecutora>
      <Historico>AQUISICAO DE FILTROS TECFIL PARA O VEICULO PLACA DZH-7B32  JUNTO A MANUT. DO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6599</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>7</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>49</UnidadeExecutora>
      <Historico>AQUISICAO DE OLEOS DIVERSOS  ARLA 32 BALDE 20 LITROS E ADITIVOS PARA OS VEICULOS PLACAS FOK-3634  GAN-7E25  FPY-4B85 E EMH-8E71  JUNTO A MANUT. DO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6600</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>7</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>49</UnidadeExecutora>
      <Historico>AQUISICAO DE FILTROS DIVERSOS PARA OS VEICULOS PLACAS FOK-3634  GAN-7E25  FPY-4B85 E EMH-8E71  JUNTO A MANUT. DO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6601</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>7</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>49</UnidadeExecutora>
      <Historico>AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS/MEDICAMENTOS  PARA USO NA MANUTENCAO DA ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR/HOSPITAL PADRE JOAO W. BRAEM DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6602</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>7</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>49</UnidadeExecutora>
      <Historico>AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS/MEDICAMENTOS  PARA USO NA MANUTENCAO DA ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR/HOSPITAL PADRE JOAO W. BRAEM DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6603</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>10</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>24</UnidadeExecutora>
      <Historico>AQUISICAO DE OLEO PETRONAS SYNTIUM 0W20 PARA O VEICULO PLACA BTZ-3A52  JUNTO A MANUT. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6604</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>10</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>24</UnidadeExecutora>
      <Historico>AQUISICAO DE FILTROS TECFIL DIVERSOS PARA O VEICULO PLACA BTZ-3A52  JUNTO A MANUT. OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6605</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>7</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>48</UnidadeExecutora>
      <Historico>PROVENIENTE DA COMPLEMENTACAO DE NUMERARIOS EMPENHADO SOB No 5973 DE 11 DE AGOSTO DE 2025  JUNTO A MANUT. DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE  CONFORME COMPROVANTE ANEXO.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6606</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>4</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>11</UnidadeExecutora>
      <Historico>PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE ATIVIDADES DLEGADA COM EMPREGO DE POLICIAIS MILITARES REFERENTE AO CONVENIO GSSP/ATP-225/20 PARA FISCALIZACAO PECULIARES DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE  REFERENTE AO PERIODO DE 01/08/2025 A 31/08/2025.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6607</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>8</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>35</UnidadeExecutora>
      <Historico>PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGENS ATE A CIDADE DE ARACATUBA  TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR DESTA MUNICIPALIDADE  CONFORME COMPROVANTE ANEXO.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6608</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>8</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>35</UnidadeExecutora>
      <Historico>PROVENIENTE DA COMPLEMENTACAO DE DIARIAS SOB No DE EMPENHO 5846  DE 04 DE AGOSTO DE 2025  JUNTO A MANUT. DO ENSINO SUPERIOR DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6609</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>7</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>49</UnidadeExecutora>
      <Historico>PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE  JUNTO A ASSISTENCIA MEDICA HOPSITALAR/HOSPITAL PADRE JOAO W. BRAEM DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6610</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>4</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>11</UnidadeExecutora>
      <Historico>PROVENIENTE DO ADIANTAMENTO DE NUMERARIOS PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGENS JUNTO A MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6611</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>8</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>35</UnidadeExecutora>
      <Historico>PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGENS ATE A CIDADE DE PENAPOLIS  TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR DESTA MUNICIPALIDADE  CONFORME COMPROVANTE ANEXO.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6612</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>7</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>48</UnidadeExecutora>
      <Historico>PROVENIENTE DO ADIANTAMENTO DE NUMERARIOS PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGENS DE DIVERSOS SERVIDORES VINCULADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE  CONFORME COMPROVANTE ANEXO.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6613</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>10</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>29</UnidadeExecutora>
      <Historico>PROVENIENTE DO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL DA ADESAO A AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO REGIONAL TIETE VIVO  CONFORME TERMO DE ACORDO E LEI MUNICIPAL 2.753 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2024.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6614</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>4</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>14</UnidadeExecutora>
      <Historico>PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS ALTO ALEGRE X GABRIEL MONTEIRO PARA OS INTEGRANTES DA MELHOR IDADE  JUNTO A MANUT. DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6615</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>7</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>49</UnidadeExecutora>
      <Historico>AQUISICAO DE ESTANTES DE ACO CHAPA 22 COM 6 BANDEIJAS 1 98X0 92X0 40 CINZA  JUNTO A MANUT. DA ASSISTENCIA HOSPITALAR/HOSPITAL PADRE JOAO W. BRAEM DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6616</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>7</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>49</UnidadeExecutora>
      <Historico>PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE TESTE/DIAG. DA INJECAO ELETR. C/ SCANNER NO VEICULO PLACA EMH-8E71  JUNTO A MANUT. DO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6617</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>10</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>29</UnidadeExecutora>
      <Historico>AQUISICAO DE DOBRADICA FERRADURA N03 PARA A QUADRA DE JATOBA  JUNTO A MANUT. DO DESPORTO AMADOR DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6618</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>7</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>49</UnidadeExecutora>
      <Historico>PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO DIANTEIRO  BALANCEAMENTO E MAO DE OBRA DE INSTALACAO NO VEICULO PLACA EMH-8E71  JUNTO A MANUT. DO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6619</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>7</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>49</UnidadeExecutora>
      <Historico>PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NO VEICULO PLACA DZH-7B32  JUNTO A MANUT. DO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6620</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>7</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>49</UnidadeExecutora>
      <Historico>AQUISICAO DE FILTROS DIVERSOS E OLEO 5W30 SINTETICO PARA O VEICULO PLACA EMH-8E71  JUNTO A MANUT. DO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6621</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>7</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>49</UnidadeExecutora>
      <Historico>AQUISICAO DE JOGO DE PASTILHA DO FREIO DIANTEIRO E PAR DE DISCO DO FREIO DIANTEIRO PARA O VEICULO PLACA EMH-8E71  JUNTO A MANUT. DO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6622</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>7</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>49</UnidadeExecutora>
      <Historico>AQUISICAO DE JOGO DE SAPATA FREIO TRASEIRO E PAR CAMP. FREIO TRASEIRO PARA O VEICULO PLACA DZH-7B32  JUNTO A MANUT. DO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6623</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>10</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>29</UnidadeExecutora>
      <Historico>PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PARTIDA E SOCORRO NO MAQUINARIO PA CARREGADEIRA W130B  JUNTO A MANUT. DO S.E.R.M. DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6624</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>39</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>45</UnidadeExecutora>
      <Historico>AQUISICAO DE CANETINHAS HIDROGRAFICAS DE PONTA FINA 12 CORES E LIVRO PARA COLORIR INFANTIL COM 50 PAG. CAPA DURA A SEREM ENTREGUES EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS  JUNTO A MANUT. DA ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTE (0-6/15-17) DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6625</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>6</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>18</UnidadeExecutora>
      <NumeroContrato>
        <gen:Numero>0080</gen:Numero>
        <gen:Ano>2024</gen:Ano>
      </NumeroContrato>
      <Historico>AQUISICAO DE COMPUTADOR DESKTOP COM PROCESSADOR DE NO MINIMO 6 NUCLEOS  JUNTO A MANUT. SECRETARIA/JURIDICO/LICITACAO DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6626</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>39</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>46</UnidadeExecutora>
      <Historico>AQUISICAO DE URNA PLANO JR. PARA O FALECIDO SILAS CANTAZINI EM 08/08/2025  JUNTO A MANUT. DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6627</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>39</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>46</UnidadeExecutora>
      <Historico>AQUISICAO DE PAPEIS SULFITE A4  PARA USO NA MANUT. DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6628</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>39</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>46</UnidadeExecutora>
      <Historico>AQUISICAO DE PAPEIS SULFITE A4  PARA USO NA MANUT. DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6629</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>7</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>33</UnidadeExecutora>
      <Historico>AQUISICAO DE PNEUS 195/65 R15 E BICOS PARA O VEICULO PLACA DEI-6645  JUNTO A MANUT. DA VIGILANCIA SANITARIA DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6630</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>39</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>47</UnidadeExecutora>
      <Historico>AQUISICAO DE TRICOLINE ESTAMPADO PARA ELABORACAO DE MATERIAL A SER ENTREGUE AOS IDOSOS  JUNTO A MANUT. DA ASSISTENCIA AO IDOSO/CENTRO DIA DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6631</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>4</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>11</UnidadeExecutora>
      <NumeroContrato>
        <gen:Numero>0059</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroContrato>
      <Historico>AQUISICAO DE TOALHAS DE PAPEL INTERFOLHADA EXTRA LUXO BRANCA  PARA USO NA MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6632</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>4</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>11</UnidadeExecutora>
      <NumeroContrato>
        <gen:Numero>0081</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroContrato>
      <Historico>AQUISICAO DE FRAGMENTADORA DE PAPEL 15 FOLHAS  127V.  CESTO 20 LITROS E POTENCIA 320 WATS  PARA USO NA MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6633</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>7</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>49</UnidadeExecutora>
      <Historico>AQUISICAO DE TIJELA ASTRAL 3 LITROS  PARA USO NA MANUT. DA ASSISTENCIA HOSPITALAR/HOSPITAL PADRE JOAO W. BRAEM DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6634</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>7</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>49</UnidadeExecutora>
      <Historico>AQUISICAO DE PRATOS FUNDO ASTRAL  PARA USO NA MANUT. DA ASSISTENCIA HOSPITALAR/HOSPITAL PADRE JOAO W. BRAEM DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6635</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>8</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>22</UnidadeExecutora>
      <Historico>AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA O VEICULO PLACA FMX-9450  JUNTO A MANUT. DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6636</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>8</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>22</UnidadeExecutora>
      <Historico>PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE TIRAR PARACHOQUE DIANTEIRO  ARRUMAR TRAVESSAS DO RADIADOR  ALINHAR CAPO DIANTEIRO  ALINHAR PORTA DA CABINE  CONSERTAR RETROVISOR  ENTRE OUTROS NO VEICULO PLACA GDA-4E85  JUNTO A MANUT. DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6637</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>8</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>22</UnidadeExecutora>
      <Historico>PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA DE PARABARRO E CINTO DE SEGURANCA PARA O VEICULO PLACA FMX-9449  JUNTO A MANUT. DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6638</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>8</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>22</UnidadeExecutora>
      <Historico>PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA DE PARABARRO E CINTO DE SEGURANCA NO VEICULO PLACA FMX-9449  JUNTO A MANUT. DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6639</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>8</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>22</UnidadeExecutora>
      <Historico>PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA DE CINTO DE SEGURANCA NO VEICULO PLACA GIV-1816  JUNTO A MANUT. DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6640</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>8</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>22</UnidadeExecutora>
      <Historico>PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ARRUMAR OS ALCAPOES  FAZER PREPARO DA FIBRA NO TETO  ARRUMAR O PARA-CHOQUE TRASEIRO  PREPARAR E PINTAR O PARA-CHOQUE  ENTRE OUTROS NO VEICULO PLACA FRD-5950  JUNTO A MANUT. DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6641</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>8</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>22</UnidadeExecutora>
      <Historico>PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NO CINTO DE SEGURANCA NO VEICULO PLACA GDA-4E85  JUNTO A MANUT. DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6642</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>8</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>22</UnidadeExecutora>
      <Historico>PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE RESINAR E PINTAR O PARACHOQUE  TIRAR O AMASSADO DAS LATERAIS  PREPARAR E PINTAR AS LATERAIS  RETOCAR AS PORTAS PRETAS  CONSERTAR BANCOS  TIRAR VAZAMENTO DE AGUA DO TETO  ENTRE OUTROS NO VEICULO PLACA FMX-9450  JUNTO A MANUT. DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6643</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>10</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>28</UnidadeExecutora>
      <Historico>AQUISICAO DE BICOS INJETORES MOTOR E REPAROS PONTA INJETOR NO VEICULO PLACA DBS-8275  JUNTO A MANUT. DO COMERCIO E INDUSTRIA DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6644</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>8</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>35</UnidadeExecutora>
      <Historico>AQUISICAO DE FILTROS DIVERSOS  OLEO 15W40 E ANEL VEDACAO ORING PARA O VEICULO PLACA DBS-8272  JUNTO A MANUT. DO ENSINO SUPERIOR DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6645</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>8</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>35</UnidadeExecutora>
      <Historico>AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA O VEICULO PLACA DJM-9755  JUNTO A MANUT. DO ENSINO SUPERIOR DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6646</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>8</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>35</UnidadeExecutora>
      <Historico>AQUISICAO DE RESERVATORIO EXPANSAO E ADITIVOS RADIADOR ORGANICO PARA O VEICULO PLACA ATW-4B35  JUNTO A MANUT. DO ENSINO SUPERIOR DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6647</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>8</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>35</UnidadeExecutora>
      <Historico>AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA O VEICULO PLACA DBS-8272  JUNTO A MANUT. DO ENSINO SUPERIOR DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6648</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>8</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>35</UnidadeExecutora>
      <Historico>PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO NO PARA-CHOQUE DIANTEIRO E TRASEIRO  FAZER RESINA  PREPARAR E PINTAR O PARA-CHOQUE  DESENTORTAR O SUPORTE DO RADIADOR  SOLDAR O SUPORTE DO PARA-CHOQUE  ARRUMAR A PORTA  ENTRE OUTROS NO VEICULO PLACA DBS-8272  JUNTO A MANUT. DO ENSINO SUPERIOR DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6649</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>8</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>35</UnidadeExecutora>
      <Historico>PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE TROCAR RESERV. EXPANSAO NO VEICULO PLACA ATW-4B35  JUNTO A MANUT. DO ENSINO SUPERIOR DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6650</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>10</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>26</UnidadeExecutora>
      <Historico>AQUISICAO DE INTERRUPTORES DIVERSOS  SUP. PORTA FRONTAL E CONECTOR CHICOTE ELETRICO NO VEICULO PLACA FXI-6017  JUNTO A MANUT. DO MEIO AMBIENTE DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6651</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>7</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>48</UnidadeExecutora>
      <Historico>AQUISICAO DE CADEIRA FIXA MM A/E PRETO ESTRUTURA PT TUBO REDONDO  PARA USO NA MANUT. DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6652</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>7</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>48</UnidadeExecutora>
      <Historico>PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE SOCORRO E INSTALACAO NO VEICULO PLACA EMA-3230  JUNTO A MANUT. DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6653</gen:Numero>
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      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>7</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>48</UnidadeExecutora>
      <Historico>AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES  JUNTO A MANUT. DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
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    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6654</gen:Numero>
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      <UnidadeOrcamentaria>7</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>48</UnidadeExecutora>
      <Historico>AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS/MEDICAMENTOS  PARA USO NA MANUTENCAO DO SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO/UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
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    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6655</gen:Numero>
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      <UnidadeOrcamentaria>39</UnidadeOrcamentaria>
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        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroContrato>
      <Historico>PROVENIENTE DO REPASSE REFERENTE A IMPLANTACAO DO SERVICO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA JOVENS E ADULTOS COM DEFICIENCIA - RESIDENCIA INCLUSIVA  CONFORME OFICIO ANEXO.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6656</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>7</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>48</UnidadeExecutora>
      <Historico>INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Ferias ID:(335)
</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6657</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>7</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>48</UnidadeExecutora>
      <Historico>INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Ferias ID:(335)
</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6658</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>4</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>14</UnidadeExecutora>
      <Historico>PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS ALTO ALEGRE X RUBIACEA PARA OS INTEGRANTES DA MELHOR IDADE  JUNTO A MANUT. DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6659</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>8</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>20</UnidadeExecutora>
      <Historico>PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE DEDETIZACAO  DESRATIZACAO E ESCORPIAO E LIMPEZA DAS CALHAS  JUNTO A MANUT. DO AUDITORIO MUNICIPAL.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6660</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>8</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>20</UnidadeExecutora>
      <Historico>PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DE CAIXA D AGUA DE 20 MIL LITROS COM LAUDO  LIMPEZA DAS CALHAS  DEDETIZACAO  DESRATIZACAO E ESCORPIAO  JUNTO A MANUT. DA CRECHE ESCOLA DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6661</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>8</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>20</UnidadeExecutora>
      <NumeroContrato>
        <gen:Numero>0077</gen:Numero>
        <gen:Ano>2024</gen:Ano>
      </NumeroContrato>
      <Historico>AQUISICAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA MARCA BROTHER  PARA USO NA MANUT. DA CRECHE ESCOLA DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6662</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>8</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>20</UnidadeExecutora>
      <NumeroContrato>
        <gen:Numero>0082</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroContrato>
      <Historico>AQUISICAO DE BERCO INFANTIL TIPO 1 (COM COLCHAO)  JUNTO A MANUT. DA CRECHE ESCOLA DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6663</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>7</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>48</UnidadeExecutora>
      <Historico>AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS/MEDICAMENTOS  PARA USO NA MANUTENCAO DO SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO/UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6664</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>7</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>48</UnidadeExecutora>
      <Historico>AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS/MEDICAMENTOS  PARA USO NA MANUTENCAO DO SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO/UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6665</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>7</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>48</UnidadeExecutora>
      <Historico>AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS/MEDICAMENTOS  PARA USO NA MANUTENCAO DO SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO/UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6666</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>7</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>48</UnidadeExecutora>
      <Historico>AQUISICAO DE UMA CAIXA C/ 50 UNIDADES DE TESTE RAPIDO HCG  PARA USO NA MANUT. DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6667</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>7</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>48</UnidadeExecutora>
      <Historico>PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE DEDETIZACAO  DESRATIZACAO E LIMPEZA DAS CAIXAS D AGUA NOS PREDIOS DE ALTO ALEGRE  SAO MARTINHO E JATOBA  JUNTO A MANUT. DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6668</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>7</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>48</UnidadeExecutora>
      <Historico>AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES  PARA USO NA MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6669</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>7</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>48</UnidadeExecutora>
      <Historico>AQUISICAO DE FRALDAS GERIATRICAS TAMANHOS M E XG  JUNTO A MANUT. DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6670</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>8</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>22</UnidadeExecutora>
      <Historico>PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA CAIXA D AGUA DE 500 LITROS COM LAUDO  DEDETIZACAO  DESRATIZACAO  ESCORPIAO E LIMPEZA DE CALHAS  JUNTO A MANUT. DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6671</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>7</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>49</UnidadeExecutora>
      <Historico>PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE DEDETIZACAO  DESRATIZACAO E LIMPEZA DA CAIXA D AGUA COM 500/1000 LITROS  JUNTO A MANUT. DA UNIDADE DE FISIOTERAPIA DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6672</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>7</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>49</UnidadeExecutora>
      <NumeroContrato>
        <gen:Numero>0002</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroContrato>
      <Historico>AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS/MEDICAMENTOS  PARA USO NA MANUTENCAO DA ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR/HOSPITAL PADRE JOAO W. BRAEM DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6673</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>7</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>49</UnidadeExecutora>
      <NumeroContrato>
        <gen:Numero>0001</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroContrato>
      <Historico>AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS/MEDICAMENTOS  JUNTO A MANUTENCAO DA ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR/HOSPITAL PADRE JOAO W. BRAEM DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6674</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>7</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>49</UnidadeExecutora>
      <Historico>AQUISICAO DE COLCHOES HOSPITALARES D33 - DENSIDADE REAK - REVESTIDO EM COURINO ORIGINAL  JUNTO A MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR/HOSPITAL PADRE JOAO W. BRAEM DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6675</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>8</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>22</UnidadeExecutora>
      <Historico>AQUISICAO DE VIDROS LISO INCOLOR 3MM  JUNTO A MANUT. DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6676</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>8</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>22</UnidadeExecutora>
      <Historico>AQUISICAO DE ENROLADORES DE MANGUEIRA FIXO MEIA LUA TUBULAR  JUNTO A MANUT. DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6677</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>8</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>21</UnidadeExecutora>
      <Historico>PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE INSTALACAO DE 10 METROS DE CONCERTINA  JUNTO A MANUT. DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6678</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>8</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>21</UnidadeExecutora>
      <Historico>PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA CAIXA D AGUA DE 1000 LITROS COM LAUDO  DEDETIZACAO  DESRATIZACAO  ESCORPIAO E LIMPEZA DE CALHAS  JUNTO A MANUT. DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6679</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>39</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>45</UnidadeExecutora>
      <Historico>AQUISICAO DE PICOLES A SEREM ENTREGUES EM COMEMORACAO A SEMANA DO DIA DAS CRIANCAS  JUNTO A MANUT. DA ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTE/SCFV DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6680</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>7</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>49</UnidadeExecutora>
      <Historico>PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA VARIAS CIDADES  JUNTO A ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR/HOSPITAL PADRE JOAO W.BRAEM DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6681</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>7</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>49</UnidadeExecutora>
      <Historico>PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA VARIAS CIDADES  JUNTO A ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR/HOSPITAL PADRE JOAO W.BRAEM DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6682</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>5</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>16</UnidadeExecutora>
      <NumeroContrato>
        <gen:Numero>1685</gen:Numero>
        <gen:Ano>2017</gen:Ano>
      </NumeroContrato>
      <Historico>PROVENIENTE DO PAGAMENTO DA 94/200 PARCELA DA AMORTIZACAO DE DIVIDA FUNDADA INTERNA I.N.S.S./CIMPE  CONFESSADA POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL  CONFORME COMPROVANTE ANEXO.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6683</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>5</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>16</UnidadeExecutora>
      <Historico>PROVENIENTE DO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DEVIDA AO P.A.S.E.P. DOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE  REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2025.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6684</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>7</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>49</UnidadeExecutora>
      <Historico>PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA VARIAS CIDADES  JUNTO A ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR/HOSPITAL PADRE JOAO W.BRAEM DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6685</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>7</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>49</UnidadeExecutora>
      <Historico>PROVENIENTE DA COMPLEMENTACAO DE DIARIAS SOB No DE EMPENHO 5914 DE 08 DE AGOSTO DE 2025  JUNTO A MANUT. DO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6686</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>7</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>48</UnidadeExecutora>
      <Historico>AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS/MEDICAMENTOS  PARA USO NA MANUTENCAO DO SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO/UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6687</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>7</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>48</UnidadeExecutora>
      <Historico>AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS/MEDICAMENTOS  PARA USO NA MANUTENCAO DO SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO/UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6688</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>7</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>33</UnidadeExecutora>
      <Historico>PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE RECEITUARIO B  JUNTO A MANUT. DA VIGILANCIA SANITARIA DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6689</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>10</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>29</UnidadeExecutora>
      <Historico>PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE CARTEIRINHAS DE AUTORIZACAO 7X10 1X1 PRETO E CARTEIRINHAS DE FICHA MEDICA 7X10 1X1 PRETO PARA OS USUARIOS DA PISCINA DO CENTRO DE LAZER  JUNTO A MANUT. DO DESPORTO AMADOR DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6690</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>10</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>24</UnidadeExecutora>
      <Historico>AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS  PARA USO NA MANUT. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6691</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>7</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>48</UnidadeExecutora>
      <Historico>PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE EXAMES LABORATORIAIS  JUNTO A MANUT. DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6692</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>7</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>48</UnidadeExecutora>
      <Historico>AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS  PARA USO NA MANUT. DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6693</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>7</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>48</UnidadeExecutora>
      <Historico>AQUISICAO DE UMA CAIXA DE TESTE RAPIDO HCG C/50 UNIDADES  PARA USO NA MANUT. DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6694</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>10</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>29</UnidadeExecutora>
      <Historico>AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS  PARA USO NA MANUT. DO DESPORTO AMADOR DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6695</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>10</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>29</UnidadeExecutora>
      <Historico>AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS  PARA USO NA MANUT. DO DESPORTO AMADOR DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6696</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>6</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>17</UnidadeExecutora>
      <Historico>AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS  PARA USO NA MANUT. DO CONTROLE DE MATERIAL DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6697</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>10</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>24</UnidadeExecutora>
      <Historico>PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PLOTAGENS DE PROJETOS PARA A ENGENHARIA  JUNTO A MANUT. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6698</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>10</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>25</UnidadeExecutora>
      <Historico>AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS  PARA USO NA MANUT. DE RUAS E AVENIDAS DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6699</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>4</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>11</UnidadeExecutora>
      <Historico>AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS  PARA USO NA MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6700</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>10</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>25</UnidadeExecutora>
      <Historico>AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS  PARA USO NA MANUT. PRACAS  PARQUES E JARDINS DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6701</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>10</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>27</UnidadeExecutora>
      <Historico>AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS  PARA USO NA MANUT. DO APOIO A AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6702</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>7</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>49</UnidadeExecutora>
      <Historico>AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS  PARA USO NA MANUT. DA ASSISTENCIA HOSPITALAR/HOSPITAL PADRE JOAO W. BRAEM DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6703</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>9</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>23</UnidadeExecutora>
      <Historico>AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS  PARA USO NA MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6704</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>10</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>27</UnidadeExecutora>
      <Historico>PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES STFC (SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO)NAS MODALIDADES ANALOGICO E LINK INTERNET BANDA LARGA  JUNTO A MANUT. APOIO A AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6705</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>6</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>18</UnidadeExecutora>
      <Historico>PROVENIENTE DO ADIANTAMENTO DE NUMERARIOS PARA CUSTEIO DE DESPESAS  TAIS COMO CERTIDOES DE TRANSCRICOES E MATRICULAS DE IMOVEIS  REGISTRO DE DESMEMBRAMENTO  COPIAS DE PROCESSOS  DENTRE OUTRAS DESTA MUNICIPALIDADE  CONFORME COMPROVANTE ANEXO.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6706</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>10</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>26</UnidadeExecutora>
      <Historico>PROVENIENTE DO ADIANTAMENTO DE NUMERARIOS PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGENS  JUNTO A MANUTENCAO DO MEIO AMBIENTE CONFORME COMPROVANTE ANEXO.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6707</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>39</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>46</UnidadeExecutora>
      <NumeroContrato>
        <gen:Numero>0011</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroContrato>
      <Historico>PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE RATEIO DE PARTICIPACAO/CONTRIBUICAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE/CIMPE E APAE DE PENAPOLIS.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6708</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>8</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>22</UnidadeExecutora>
      <NumeroContrato>
        <gen:Numero>0078</gen:Numero>
        <gen:Ano>2024</gen:Ano>
      </NumeroContrato>
      <Historico>AQUISICAO DE NOTEBOOKS 15 POLEGADOS 8GB 256GB SSD WINDOWS 11 PRETO MARCA SAMSUNG  JUNTO A MANUT. DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6709</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>7</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>48</UnidadeExecutora>
      <Historico>AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS/MEDICAMENTOS  PARA USO NA MANUTENCAO DO SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO/UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6710</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>7</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>48</UnidadeExecutora>
      <Historico>INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Ferias ID:(336)
</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6711</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>7</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>49</UnidadeExecutora>
      <Historico>INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Ferias ID:(336)
</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6712</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>7</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>49</UnidadeExecutora>
      <Historico>INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Ferias ID:(336)
</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6713</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>7</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>49</UnidadeExecutora>
      <Historico>INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Ferias ID:(336)
</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6714</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>7</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>33</UnidadeExecutora>
      <Historico>INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Ferias ID:(336)
</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6715</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>7</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>33</UnidadeExecutora>
      <Historico>INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Ferias ID:(336)
</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6716</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>10</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>27</UnidadeExecutora>
      <Historico>PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MES DE JUNHO DE 2023  JUNTO A MANUTENCAO DO APOIO A AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6717</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>7</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>48</UnidadeExecutora>
      <Historico>AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS/MEDICAMENTOS  PARA USO NA MANUTENCAO DO SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO/UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6718</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>7</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>49</UnidadeExecutora>
      <Historico>PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MAO DE OBRA DE INSTALACAO NO VEICULO PLACA EMH-8E71  JUNTO A MANUTENCAO DO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6719</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>7</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>49</UnidadeExecutora>
      <Historico>AQUISICAO DE FUSIVEL LAMINA MEDIO E ESPUMA DE PROTECAO E.V.A. AUTO ADESIVA PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA EMH-8E71  UTILIZADO NA MANUTENCAO DO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6720</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>7</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>49</UnidadeExecutora>
      <Historico>AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS/MEDICAMENTOS  PARA USO NA MANUTENCAO DA ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR/HOSPITAL PADRE JOAO W. BRAEM DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6721</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>7</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>49</UnidadeExecutora>
      <Historico>AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS/MEDICAMENTOS  PARA USO NA MANUTENCAO DA ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR/HOSPITAL PADRE JOAO W. BRAEM DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6722</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>7</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>49</UnidadeExecutora>
      <Historico>AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS/MEDICAMENTOS  PARA USO NA MANUTENCAO DA ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR/HOSPITAL PADRE JOAO W. BRAEM DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6723</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>4</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>11</UnidadeExecutora>
      <NumeroContrato>
        <gen:Numero>0057</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroContrato>
      <Historico>AQUISICAO DE UNIDADES DE AGUA SANITARIA 1L  UTILIZADOS NA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6724</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>10</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>27</UnidadeExecutora>
      <Historico>AQUISICAO DE FIOS DE NYLON PARA USO NA ROCADEIRA  JUNTO A MANUTENCAO DO APOIO A AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6725</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>8</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>22</UnidadeExecutora>
      <Historico>AQUISICAO DE COLA PARA PARABRISA (BISNAGA 310ML) E GRAMPO DE REVESTIMENTO DA PORTA DO VEICULO PLACA FRD-5950  UTILIZADO NA MANUTENCAO DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6726</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>8</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>21</UnidadeExecutora>
      <Historico>PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICO DE MAO DE OBRA DE INSTALACAO DO VEICULO PLACA BJP-9906  JUNTO A MANUTENCAO DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6727</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>7</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>48</UnidadeExecutora>
      <Historico>PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE TAPECARIA NO VEICULO PLACA FKS-7674  JUNTO A MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6728</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>5</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>16</UnidadeExecutora>
      <Historico>PROVENIENTE DE CONTRIBUICAO AO P.A.S.E.P. DESCONTADO DA QUOTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS E PASEP 1%  REFERENTE AO DIA 10/09/2025.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6729</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>5</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>16</UnidadeExecutora>
      <Historico>PROVENIENTE DE CONTRIBUICAO AO P.A.S.E.P. DESCONTADO DA QUOTA DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL  REFERENTE AO DIA 10/09/2025.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6730</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>4</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>11</UnidadeExecutora>
      <Historico>PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS POSTAIS  TELEMATICOS E ADICIONAIS ATENDIDOS PELA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS  CONFORME COMPROVANTE ANEXO.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6731</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>10</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>29</UnidadeExecutora>
      <Historico>AQUISICAO DE FILTRO DE AR PARA VEICULO PLACA FRF-2H37  UTILIZADO NA MANUTENCAO DO S.E.R.M. DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6732</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>10</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>29</UnidadeExecutora>
      <Historico>AQUISICAO DE TUBO DE ACO P SISTEMA COMBUSTIVEL E INTERRUPETOR DA SELA PARA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND 140B  UTILIZADO NA MANUT. DO S.E.R.M. DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6733</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>10</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>29</UnidadeExecutora>
      <Historico>AQUISICAO DE BICOS INJETORES BOCH PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA  FTP-5H79  UTILIZADO NA MANUT. DO S.E.R.M. DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6734</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>10</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>29</UnidadeExecutora>
      <Historico>AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA LB90  UTILIZADA NA MANUT. DO S.E.R.M. DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6735</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>10</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>29</UnidadeExecutora>
      <Historico>PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE 2 PATROL  REVISAO DE TODOS OS BICOS  20 BICOS EM CADA  REGULADO AS TRAVAS DA LAMINA DA MOTONIVELADORA 140B  JUNTO A MANUTENCAO DO S.E.R.M DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6736</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>10</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>29</UnidadeExecutora>
      <Historico>PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE TROCA DE RAPARO DE 1 PISTAO DA PATROL 140B 2022  JUNTO A MANUTENCAO DO S.E.R.M. DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6737</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>10</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>29</UnidadeExecutora>
      <Historico>PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA EM RETIRAR O CUBO/MONTAGEM E DESMONTAGEM PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA LB90  JUNTO A MANUT. DO S.E.R.M. DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6738</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>10</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>29</UnidadeExecutora>
      <Historico>PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DIVERSOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DO VEICULO PLACA EGI-4H59  JUNTO A MANUT. DO S.E.R.M. DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6739</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>10</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>29</UnidadeExecutora>
      <Historico>PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DIVERSOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DO VEICULO PLACA FPK-4948  JUNTO A MANUT. DO S.E.R.M. DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6740</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>7</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>33</UnidadeExecutora>
      <NumeroContrato>
        <gen:Numero>0076</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroContrato>
      <Historico>AQUISICAO DE GAVETEIROS 4 GAVETAS COM RODIZIO E MESA EM L 1 40M X 1 40M MDP  UTILIZADOS NA MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6741</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>7</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>33</UnidadeExecutora>
      <NumeroContrato>
        <gen:Numero>0077</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroContrato>
      <Historico>AQUISICAO DE MESA 1 40X0 60 COM 2 GAVETEIROS FEITA EM MDP  UTILIZADA NA MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6742</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>5</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>16</UnidadeExecutora>
      <NumeroContrato>
        <gen:Numero>0071</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroContrato>
      <Historico>AQUISICAO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 30.000 BTUS  UTILIZADO NA MANUTENCAO DO CONTROLE E ADMINSTRACAO FINANCEIRA DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6743</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>5</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>16</UnidadeExecutora>
      <NumeroContrato>
        <gen:Numero>0085</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroContrato>
      <Historico>AQUISICAO DE ARMARIO EXECUTIVO PARA ESCRITORIO BAIXO 2 PORTAS  UTILIZADO NA MANUTENCAO DO CONTROLE E ADMINSTRACAO FINANCEIRA DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6744</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>5</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>16</UnidadeExecutora>
      <NumeroContrato>
        <gen:Numero>0076</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroContrato>
      <Historico>AQUISICAO DE MESA EM L COM 3 GAVETAS  UTILIZADO NA MANUTENCAO DO CONTROLE E ADMINSTRACAO FINANCEIRA DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6745</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>5</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>16</UnidadeExecutora>
      <NumeroContrato>
        <gen:Numero>0073</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroContrato>
      <Historico>AQUISICAO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 24.000 BTUS  UTILIZADO NA MANUTENCAO DO CONTROLE E ADMINSTRACAO FINANCEIRA DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6746</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>5</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>16</UnidadeExecutora>
      <NumeroContrato>
        <gen:Numero>0076</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroContrato>
      <Historico>AQUISICAO DE CADEIRAS DE ESCRITORIO ENCOSTO PRESIDENTE COM BRACOS  UTILIZADAS NA MANUTENCAO DO CONTROLE E ADMINSTRACAO FINANCEIRA DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6747</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>5</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>16</UnidadeExecutora>
      <NumeroContrato>
        <gen:Numero>0076</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroContrato>
      <Historico>AQUISICAO DE CADEIRAS DE ESCRITORIO ENCOSTO PRESIDENTE COM BRACOS  UTILIZADAS NA MANUTENCAO DO CONTROLE E ADMINSTRACAO FINANCEIRA DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6748</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>8</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>35</UnidadeExecutora>
      <Historico>AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA FYD-3A27  UTILIZADO NA MANUT. DO ENSINO SUPERIOR DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6749</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>8</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>35</UnidadeExecutora>
      <Historico>PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA EM BUZINA E RODOAR DO VEICULO PLACA FYD-3A27  JUNTO A MANUTENCAO DO ENSINO SUPERIOR DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6750</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>10</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>25</UnidadeExecutora>
      <Historico>PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA EM PORTA DIREITA E ESQUERDA E TROCAR ALCA PAINEL DIREITO E ESQUERDO DO VEICULO PLACA DBS-8C74  JUNTO A MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6751</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>10</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>25</UnidadeExecutora>
      <Historico>AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA DBS-8C74  UTILIZADO NA MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6752</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>8</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>21</UnidadeExecutora>
      <Historico>AQUISICAO DE BICO S/CAMERA PARA VEICULO PLACA BJP-9906  UTILIZADO NA MANUTENCAO DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6753</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>7</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>48</UnidadeExecutora>
      <Historico>AQUISICAO DE SSD 240GB - SATA III PARA CONSERTO DE COMPUTADOR  JUNTO A MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6754</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>6</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>18</UnidadeExecutora>
      <Historico>AQUISICAO DE PAPEL SULFITE A4 VERDE - RESMAS 500 FOLHAS  UTILIZADO NA MANUTENCAO DO CENTRO DE SERVICOS E CIDADANIA DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6755</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>6</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>17</UnidadeExecutora>
      <Historico>AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SERVICO ELETRICO NA SALA DO ALMOXARIFADO  JUNTO A MANUTENCAO DO CONTROLE DE MATERIAL DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6756</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>8</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>22</UnidadeExecutora>
      <Historico>AQUISICAO DE TINTAS LATEX 3 6LT NAS CORES BRANCO E PESSEGO E ROLO DE LA ESPECIAL ZERO GOTAS  UTILIZADOS NA MANUTENCAO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6757</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>4</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>11</UnidadeExecutora>
      <NumeroContrato>
        <gen:Numero>0055</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroContrato>
      <Historico>AQUISICAO DE LUVAS DE LATEX PARA LIMPEZA TAMANHO G E RODOS DE PLASTICO C/CABO  UTILIZADOS NA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6758</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>7</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>48</UnidadeExecutora>
      <Historico>AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS/MEDICAMENTOS  PARA USO NA MANUTENCAO DO SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO/UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6759</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>7</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>48</UnidadeExecutora>
      <NumeroContrato>
        <gen:Numero>0002</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroContrato>
      <Historico>PROCESSO JUDICIAL - AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS/MEDICAMENTOS  PARA USO NA MANUTENCAO DO SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO/UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6760</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>7</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>48</UnidadeExecutora>
      <Historico>PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MANIPULACAO DE FORMULAS PARA AS PACIENTES VERA LUCIA SALES DA SILVA E MADALENA SANCHES SILVA  PARA USO NA MANUTENCAO DO SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO/UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6761</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>7</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>48</UnidadeExecutora>
      <Historico>PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MANIPULACAO DE FORMULAS  PARA USO NA MANUTENCAO DO SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO /UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6762</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>10</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>29</UnidadeExecutora>
      <Historico>AQUISICAO DE CABO RETINIDA DE 30MT E BOIA CIRCULAR 50CM PARA MANUTENCAO DA  PISCINA DO CENTRO DE LAZER DO TRABALHADOR  JUNTO A MANUT. DO DESPORTO AMADOR DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6763</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>8</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>20</UnidadeExecutora>
      <NumeroContrato>
        <gen:Numero>0057</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroContrato>
      <Historico>AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS  UTILIZADOS NA MANUTENCAO DA CRECHE ESCOLA DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6764</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>8</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>20</UnidadeExecutora>
      <NumeroContrato>
        <gen:Numero>0059</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroContrato>
      <Historico>AQUISICAO DE FARDOS DE PAPEL HIGIENICO E VASSOURAS CAIPIRA C/CABO  UTILIZADOS NA MANUTENCAO DA CRECHE ESCOLA DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6765</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>8</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>20</UnidadeExecutora>
      <NumeroContrato>
        <gen:Numero>0055</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroContrato>
      <Historico>AQUISICAO DE DESODORIZADORES DE AMBIENTE  ESPONJAS DUPLA FACE  CAIXAS DE SABAO EM PO E FARDOS DE SACOS P/LIXO PRETO 30 LITROS  UTILIZADOS NA MANUTENCAO DA CRECHE ESCOLA DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6766</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>8</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>20</UnidadeExecutora>
      <Historico>AQUISICAO DE CAIXAS DE LUVAS LATEX P/PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO - TAMANHO M  UTILIZADOS NA MANUTENCAO DA CRECHE ESCOLA DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6767</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>8</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>21</UnidadeExecutora>
      <Historico>PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE REGULAGEM DE CHAMAS E REPARO GERAL DE FOGAO INDUSTRIAL  JUNTO A MANUTENCAO DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6768</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>10</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>24</UnidadeExecutora>
      <Historico>PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGENS EM DIVERSAS LOCALIDADES  JUNTO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTES DESTA MUNICIPALIDADE  CONFORME COMPROVANTE ANEXO.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6769</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>39</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>47</UnidadeExecutora>
      <Historico>AQUISICAO DE CANECAS TERMICAS PERSONALIZADAS DE 200ML PARA DISTRIBUICAO NA SEMANA DO DIA DO IDOSO  JUNTO A MANUTENCAO DA ASSISTENCIA AO IDOSO/SCFV DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6770</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>39</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>45</UnidadeExecutora>
      <NumeroContrato>
        <gen:Numero>0028</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroContrato>
      <Historico>AQUISICAO DE GAS DE COZINHA - BOTIJAO 45KG  UTILIZADO NA MANUTENCAO DA ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTE/SCFV DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6771</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>39</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>45</UnidadeExecutora>
      <NumeroContrato>
        <gen:Numero>0031</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroContrato>
      <Historico>AQUISICAO DE PRODUTOS/GENEROS DE ALIMENTACAO  PARA USO NA MANUT. DA ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTE/SCFV DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6772</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>39</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>45</UnidadeExecutora>
      <NumeroContrato>
        <gen:Numero>0026</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroContrato>
      <Historico>AQUISICAO DE PRODUTOS/GENEROS DE ALIMENTACAO  PARA USO NA MANUT. DA ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTE/SCFV DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6773</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>39</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>45</UnidadeExecutora>
      <NumeroContrato>
        <gen:Numero>0033</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroContrato>
      <Historico>AQUISICAO DE PRODUTOS/GENEROS DE ALIMENTACAO  PARA USO NA MANUT. DA ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTE/SCFV DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6774</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>10</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>24</UnidadeExecutora>
      <Historico>PROVENIENTE DO ADIANTAMENTO DE NUMERARIOS PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGENS EM DIVERSAS LOCALIDADES  JUNTO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTES DESTA MUNICIPALIDADE  CONFORME COMPROVANTE ANEXO.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6775</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>10</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>24</UnidadeExecutora>
      <Historico>PROVENIENTE DA COMPLEMENTACAO DE ADIANTAMENTO SOB No DE EMPENHO 5991 DE 12 DE AGOSTO DE 2025  CONFORME COMPROVANTE ANEXO.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6776</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>7</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>48</UnidadeExecutora>
      <Historico>PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE RETIFICA CABECOTE  MAO DE OBRA E LIMPEZA DE BICO NO VEICULO PLACA FZI-9919  JUNTO A MANUT. DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6777</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>8</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>22</UnidadeExecutora>
      <Historico>INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Rescisao ID:(337)
</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6778</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>8</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>22</UnidadeExecutora>
      <Historico>INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Rescisao ID:(337)
</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6779</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>8</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>22</UnidadeExecutora>
      <Historico>INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Rescisao ID:(337)
</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6780</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>8</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>22</UnidadeExecutora>
      <Historico>INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Rescisao ID:(337)
</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6781</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>8</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>22</UnidadeExecutora>
      <Historico>INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Rescisao ID:(337)
</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6782</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>8</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>22</UnidadeExecutora>
      <Historico>INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Rescisao ID:(337)
</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6783</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>8</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>22</UnidadeExecutora>
      <Historico>INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Rescisao ID:(337)
</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6784</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>39</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>47</UnidadeExecutora>
      <Historico>AQUISICAO DE ESCOVAS DENTAL PARA ENTREGA AOS IDOSOS COMO KIT DE HIGIENE PESSOAL  JUNTO A MANUT. DA ASSISTENCIA AO IDOSO/CENTRO DIA DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6785</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>39</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>46</UnidadeExecutora>
      <Historico>AQUISICAO DE PRODUTOS/GENEROS DE ALIMENTACAO PARA RECEPCAO DA DRADS E MUNICIPIOS VIZINHOS PARA REALIZACAO DE FORMACAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA  JUNTO A MANUT. DA ASSISTENCIA AS FAMILIAS DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6786</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>4</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>14</UnidadeExecutora>
      <NumeroContrato>
        <gen:Numero>0006</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroContrato>
      <Historico>AQUISICAO DE CANETAS MARCA TEXTO NA COR AMARELA  UTILIZADAS NA MANUTENCAO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6788</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>4</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>14</UnidadeExecutora>
      <NumeroContrato>
        <gen:Numero>0007</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroContrato>
      <Historico>AQUISICAO DE CADERNOS ESPIRAL CAPA DURA 96 FOLHAS E CAIXA DE CANETA ESFERIOGRAFICA NA COR AZUL  UTILIZADOS NA MANUTENCAO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6787</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>39</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>46</UnidadeExecutora>
      <Historico>AQUISICAO DE PRODUTOS/GENEROS DE ALIMENTACAO PARA RECEPCAO DA DRADS E MUNICIPIOS VIZINHOS PARA REALIZACAO DE FORMACAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA  JUNTO A MANUT. DA ASSISTENCIA AS FAMILIAS DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6789</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>7</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>48</UnidadeExecutora>
      <Historico>AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS/MEDICAMENTOS  PARA USO NA MANUTENCAO DO SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO/UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6791</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>10</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>24</UnidadeExecutora>
      <Historico>PROVENIENTE DO RECOLHIMENTO DE GUIA DE ART-ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA LC 38781431 (PROJETO  ORCAMENTO E FISCALIZACAO DE 20 UNIDADES HABITACIONAIS DO PROGRAMA MINHA CASA  MINHA VIDA)  JUNTO A MANUTENCAO DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6790</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>7</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>49</UnidadeExecutora>
      <Historico>AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS/MEDICAMENTOS  PARA USO NA MANUTENCAO DA ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR/HOSPITAL PADRE JOAO W. BRAEM DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6792</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>39</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>47</UnidadeExecutora>
      <NumeroContrato>
        <gen:Numero>0022</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroContrato>
      <Historico>AQUISICAO DE PRODUTOS/GENEROS DE ALIMENTACAO  PARA USO NA MANUT. DA ASSISTENCIA AO IDOSO/CENTRO DIA DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6793</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>39</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>47</UnidadeExecutora>
      <NumeroContrato>
        <gen:Numero>0028</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroContrato>
      <Historico>AQUISICAO DE GAS DE COZINHA BOTIJAO 13 KILOS  JUNTO A MANUTENCAO DA ASSISTENCIA AO IDOSO/CENTRO DIA DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6794</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>39</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>47</UnidadeExecutora>
      <NumeroContrato>
        <gen:Numero>0030</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroContrato>
      <Historico>AQUISICAO DE PRODUTOS/GENEROS DE ALIMENTACAO  PARA USO NA MANUT. DA ASSISTENCIA AO IDOSO/CENTRO DIA DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6795</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>39</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>47</UnidadeExecutora>
      <NumeroContrato>
        <gen:Numero>0033</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroContrato>
      <Historico>AQUISICAO DE PRODUTOS/GENEROS DE ALIMENTACAO  PARA USO NA MANUT. DA ASSISTENCIA AO IDOSO/CENTRO DIA DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6796</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
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      <UnidadeOrcamentaria>39</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>47</UnidadeExecutora>
      <NumeroContrato>
        <gen:Numero>0026</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroContrato>
      <Historico>AQUISICAO DE PRODUTOS/GENEROS DE ALIMENTACAO  PARA USO NA MANUTENCAO DA ASSISTENCIA AO IDOSO/CENTRO DIA DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6797</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>39</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>47</UnidadeExecutora>
      <NumeroContrato>
        <gen:Numero>0031</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroContrato>
      <Historico>AQUISICAO DE PRODUTOS/GENEROS DE ALIMENTACAO  PARA USO NA MANUT. DA ASSISTENCIA AO IDOSO/CENTRO DIA DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6798</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>39</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>47</UnidadeExecutora>
      <NumeroContrato>
        <gen:Numero>0029</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroContrato>
      <Historico>AQUISICAO DE PRODUTOS/GENEROS DE ALIMENTACAO  PARA USO NA MANUT. DA ASSISTENCIA AO IDOSO/CENTOR DIA DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6799</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>10</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>29</UnidadeExecutora>
      <NumeroContrato>
        <gen:Numero>0056</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroContrato>
      <Historico>AQUISICAO DO PRODUTO FLOC PLUS CLARIFICANTE E DECANTADOR PARA LIMPEZA DA PISCINA DO CENTRO DE LAZER  JUNTO A MANUT. DO DESPORTO AMADOR DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6800</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>10</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>29</UnidadeExecutora>
      <NumeroContrato>
        <gen:Numero>0055</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroContrato>
      <Historico>AQUISICAO DE ALGICIDA DE MANUTENCAO  BARRILHA E TRICLORO S-TRIAZINA TRIONA PARA LIMPEZA DA PISCINA DO CENTRO DE LAZER  JUNTO A MANUT. DO DESPORTO AMADOR DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6801</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>10</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>29</UnidadeExecutora>
      <Historico>AQUISICAO DE CABO RETINIDA 30 MTS  DIAMETRO 6MM E BOIA CIRCULAR CLASSE III DE 50CM PARA MANUTENCAO DA PISCINA DO CENTRO DE LAZER  JUNTO A MANUT. DO DESPORTO AMADOR DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6802</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>7</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>49</UnidadeExecutora>
      <NumeroContrato>
        <gen:Numero>0008</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroContrato>
      <Historico>AQUISICAO DE RESMAS DE SULFITE A4  PARA USO NA MANUT. DA ASSISTENCIA HOSPITALAR/HOSPITAL PADRE JOAO W. BRAEM DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6803</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>10</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>24</UnidadeExecutora>
      <NumeroContrato>
        <gen:Numero>0087</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroContrato>
      <Historico>PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS TECNICOS NA AREA DE ENGENHARIA  JUNTO AO SETOR DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6804</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>8</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>21</UnidadeExecutora>
      <Historico>AQUISICAO DE ASSENTOS SANITARIOS SOFT CINZA CLARO  PARA USO NA MANUT. DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6805</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>39</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>40</UnidadeExecutora>
      <Historico>PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE TREINAMENTO/CAPACITACAO COM O TEMA  OS PROCEDIMENTOS DA ENTREVISTA DA ESCUTA ESPECIALIZADA - ESTRATEGIAS  INSTRUMENTAIS E PRATICAS PARA EXECUCAO NO CENARIO DO SUAS   JUNTO A MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS CRIANCA/ADOLESCENTE DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6806</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>7</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>48</UnidadeExecutora>
      <Historico>AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS/MEDICAMENTOS  PARA USO NA MANUTENCAO DO SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO/UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6807</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>7</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>48</UnidadeExecutora>
      <Historico>AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS/MEDICAMENTOS  PARA USO NA MANUTENCAO DO SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO/UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6808</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>4</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>11</UnidadeExecutora>
      <Historico>AQUISICAO DE FILTRO PEL 108 PARA O VEICULO PLACA EGI-4H51  JUNTO A MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6809</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>4</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>11</UnidadeExecutora>
      <Historico>AQUISICAO DE OLEO MOBIL SUPER PROTECTION 15W40 PARA O VEICULO PLACA EGI-4H51  JUNTO A MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6810</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>4</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>11</UnidadeExecutora>
      <Historico>PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO EM JORNAL DE CIRCULACAO REGIONAL  JUNTO A MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6811</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>8</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>21</UnidadeExecutora>
      <Historico>AQUISICAO DE BICO S/ CAMERA PARA O VEICULO PLACA BJP-9906  JUNTO A MANUT. DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6812</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>39</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>46</UnidadeExecutora>
      <Historico>AQUISICAO DE PALHETA PARA O VEICULO PLACA FLS-9G12  JUNTO A MANUT. DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6813</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>39</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>46</UnidadeExecutora>
      <Historico>AQUISICAO DE FILTROS DIVERSOS PARA O VEICULO PLACA FLS-9G12  JUNTO A MANUT. DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6814</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>39</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>46</UnidadeExecutora>
      <Historico>AQUISICAO DE OLEO MOBIL SINTETICO 5W40GR PARA O VEICULO PLACA FLS-9G12  JUNTO A MANUT. DO DEPARTAMENTO SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6815</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>8</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>20</UnidadeExecutora>
      <NumeroContrato>
        <gen:Numero>0082</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroContrato>
      <Historico>AQUISICAO DE BERCO INFANTIL TIPO 1 (COM COLCHAO) MARCA PATOTY GAZIN  JUNTO A MANUT. DA CRECHE ESCOLA DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6816</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>8</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>22</UnidadeExecutora>
      <NumeroContrato>
        <gen:Numero>0082</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroContrato>
      <Historico>AQUISICAO DE BATEDEIRA PRATICA 3 6 LITROS 400W 3 VELOCIDADES  PARA USO NA MANUT. DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6817</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>7</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>49</UnidadeExecutora>
      <Historico>PROVENIENTE DA COMPLEMENTACAO DE DIARIAS SOB No DE EMPENHO 6070  DE 18 DE AGOSTO DE 2025  CONFORME PRESTACAO DE CONTAS RETRO.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6818</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>39</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>46</UnidadeExecutora>
      <Historico>AQUISICAO DE PAPEIS SULFITE A4  PARA USO NA MANUT. DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6819</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>10</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>25</UnidadeExecutora>
      <Historico>AQUISICAO DE FILTRO AP 7998 PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA DBS-8279  UTILIZADO NA MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6820</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>10</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>27</UnidadeExecutora>
      <Historico>AQUISICAO DE FILTRO TECFIL ARS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA BKJ-1H74  UTILIZADO NA MANUT. DO APOIO A AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6821</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>10</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>26</UnidadeExecutora>
      <Historico>AQUISICAO DE OLEO LUBRAX TOP TURBO 3LTS  OLEO LUBRAX HYDRA BALDE E OLEO LION 20L PARA MANUTENCAO DA PA CARREGADEIRA NH 12 D  UTILIZADO NA MANUT. DO MEIO AMBIENTE DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6822</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>8</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>35</UnidadeExecutora>
      <Historico>PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE TROCA SERVO EMBREAGEM E REVISAO DA EMBREAGEM NO VEICULO PLACA ATW-4B35  JUNTO A MANUT. DO ENSINO SUPERIOR DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6823</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>8</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>20</UnidadeExecutora>
      <NumeroContrato>
        <gen:Numero>0078</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroContrato>
      <Historico>AQUISICAO DE BERCO INFANTIL TIPO 1 (COM COLCHAO)  PARA USO NA MANUT. DA CRECHE ESCOLA DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6824</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>10</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>26</UnidadeExecutora>
      <Historico>PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE REVISAO DE SISTEMA DO FREIO DA PA CARREGADEIRA 12D  JUNTO A MANUTENCAO DO MEIO AMBIENTE DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6825</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>7</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>49</UnidadeExecutora>
      <Historico>AQUISICAO DE ARLA 32 BALDE 20L PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA EMH-8E71  UTILIZADO NA MANUT.DO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6826</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>10</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>25</UnidadeExecutora>
      <Historico>AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS  PARA USO NA MANUT. DOS SERVICOS FUNERARIOS DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6827</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>7</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>48</UnidadeExecutora>
      <NumeroContrato>
        <gen:Numero>0002</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroContrato>
      <Historico>PROCESSO JUDICIAL - AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS/MEDICAMENTOS  PARA USO NA MANUTENCAO DO SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO/UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6828</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>7</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>48</UnidadeExecutora>
      <Historico>AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS/MEDICAMENTOS  PARA USO NA MANUTENCAO DO SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO/UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6829</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>7</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>49</UnidadeExecutora>
      <Historico>AQUISICAO DE FILTROS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA EFX-3C22  UTILIZADO NA MANUT. DO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6830</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>8</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>21</UnidadeExecutora>
      <Historico>PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO DIANTEIRO E BALANCEAMENTO NO VEICULO PLACA BJP-9906  JUNTO A MANUT. DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA DE ENSIN INFANTIL DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6831</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>8</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>21</UnidadeExecutora>
      <Historico>AQUISICAO DE PNEUS 215/75R 17 5 WESTLAKE PARA O VEICULO PLACA BJP-9906  JUNTO A MANUT. DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6832</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>7</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>49</UnidadeExecutora>
      <Historico>AQUISICAO DE OLEOS IPIRANGA BRUTUS 4L PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA EFX-3C22  UTILIZADO NA MANUT. DO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6833</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>7</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>49</UnidadeExecutora>
      <Historico>AQUISICAO DE OLEOS IPIRANGA BRUTUS 1L PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA FPY-4B35  UTILIZADO NA MANUT. DO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6834</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>7</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>49</UnidadeExecutora>
      <Historico>AQUISICAO DE JET TEX 900 N 30 LITROS DETERGENTE CONCENTRADO P/ ROUPAS E NI-SOFT DM 30 LITROS AMACIANTE DE TECIDOS  JUNTO A MANUT. DA ASSISTENCIA HOSPITALAR/HOSPITAL PADRE JOAO W. BRAEM DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6835</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>7</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>49</UnidadeExecutora>
      <Historico>AQUISICAO DE FILTROS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA FPY-4B85  UTILIZADO NA MANUT. DO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6836</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>7</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>49</UnidadeExecutora>
      <Historico>PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DIVERSOS PRESTADOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA GAN-7E25  JUNTO A MANUT. DO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6837</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>8</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>22</UnidadeExecutora>
      <Historico>PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DIVERSOS NO VEICULO PLACA GDA-4E85  JUNTO A MANUT. DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6838</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>8</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>22</UnidadeExecutora>
      <Historico>PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO DIANTEIRO E BALANCEAMENTO NO VEICULO PLACA GIV-1816  JUNTO A MANUT. DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6839</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>10</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>29</UnidadeExecutora>
      <Historico>AQUISICAO DE THINNER P/LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA EGI-4H59  UTILIZADO NA MANUT. DO S.E.R.M. DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6840</gen:Numero>
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      <UnidadeOrcamentaria>8</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>22</UnidadeExecutora>
      <Historico>PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO DIANTEIRO  BALANCEAMENTO E CORRECAO DO CASTER NO VEICULO PLACA FUH-1368  JUNTO A MANUT. DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6841</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
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      <UnidadeOrcamentaria>10</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>29</UnidadeExecutora>
      <Historico>AQUISICAO DE FILTROS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DA PA CARREGADEIRA W130B  UTILIZADO NA MANUT. DO S.E.R.M. DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6842</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>8</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>22</UnidadeExecutora>
      <Historico>PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE TROCA PINCA FREIO DIANTEIRO E REVISAO DO MOLEJO DIANTEIRO NO VEICULO PLACA FMX-9449  JUNTO A MANUT. DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6843</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
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      <UnidadeOrcamentaria>10</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>29</UnidadeExecutora>
      <Historico>AQUISICAO DE FILTROS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND 140B  UTILIZADO NA MANUT. DO S.E.R.M. DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
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    <HistoricoEmpenho>
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        <gen:Numero>6844</gen:Numero>
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      <UnidadeOrcamentaria>10</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>29</UnidadeExecutora>
      <Historico>AQUISICAO DE OLEO SHELL RIMULA 20L E OLEOS LUBRAX HYDRA PARA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA NH 140 B  UTILIZADO NA MANUT. DO S.E.R.M. DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
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    <HistoricoEmpenho>
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        <gen:Numero>6845</gen:Numero>
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      <UnidadeOrcamentaria>8</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>22</UnidadeExecutora>
      <Historico>AQUISICAO DE CINTO DE SEGURANCA 2 PONTAS  FECHO CINTO DE SEGURANCA MB-1620 E CINTO DE SEGURANCA 3 PONTAS RETRATIL PARA O VEICULO PLACA GIV-1816  JUNTO A MANUT. DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6846</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>8</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>22</UnidadeExecutora>
      <Historico>AQUISICAO DE CINTO DE SEGURANCA 2 PONTAS  FECHO CINTO DE SEGURANCA MB-1620 E CINTO DE SEGURANCA 3 PONTAS RETRATIL PARA O VEICULO PLACA GDA-4E85  JUNTO A MANUT. DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6847</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
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      <UnidadeOrcamentaria>10</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>29</UnidadeExecutora>
      <Historico>AQUISICAO DE OLEO LUBRAX TOP TURBO 1LT E OLEO SHELL RIMULA PARA MANUTENCAO DA RETRO ESCAVADEIRA JCB 3CX  UTILIZADA NA MANUT. DO S.E.R.M. DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
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    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6848</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
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      <UnidadeOrcamentaria>8</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>22</UnidadeExecutora>
      <Historico>AQUISICAO DE FAIXA REFLETIVA PARACHOQUE TRASEIRO PARA O VEICULO PLACA ESW-8631  JUNTO A MANUT. DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
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    <HistoricoEmpenho>
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        <gen:Numero>6849</gen:Numero>
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      <UnidadeOrcamentaria>10</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>29</UnidadeExecutora>
      <Historico>PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DIVERSOS PRESTADOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA EGI-4H59  JUNTO A MANUT. DO S.E.R.M. DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6850</gen:Numero>
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      <UnidadeOrcamentaria>8</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>22</UnidadeExecutora>
      <Historico>AQUISICAO DE FLUIDO DE FREIO DOT 3 500 ML PARA O VEICULO PLACA FRD-5950  JUNTO A MANUT. DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
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        <gen:Numero>6851</gen:Numero>
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      <UnidadeOrcamentaria>8</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>22</UnidadeExecutora>
      <Historico>AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA O VEICULO PLACA GDA-4E85  JUNTO A MANUT. DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6852</gen:Numero>
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      <UnidadeExecutora>29</UnidadeExecutora>
      <Historico>AQUISICAO DE FILTROS DIVERSOS PARA O MAQUINARIO RETROESCAVADEIRA JCB-3CX  JUNTO A MANUT. DO S.E.R.M. DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6853</gen:Numero>
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      <UnidadeOrcamentaria>10</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>29</UnidadeExecutora>
      <Historico>AQUISICAO DE OLEO SHELL RIMULA RT4X 15W40 20 LITROS PARA O MAQUINARIO PA CARREGADEIRA NH W 130B  JUNTO A MANUT. DO S.E.R.M. DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
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      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6854</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
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      <UnidadeOrcamentaria>10</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>29</UnidadeExecutora>
      <Historico>AQUISICAO DE ARAMES GALVANIZADOS N12  CABO DE ENXADA EUCALIPTO CAIPIRA E ENXADA 2.0 LBS  JUNTO A MANUT. DO S.E.R.M. DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6855</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>10</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>29</UnidadeExecutora>
      <Historico>AQUISICAO DE ROLAMENTOS DIVERSOS PARA O MAQUINARIO PA CARREGADEIRA W 130B  JUNTO A MANUT. DO S.E.R.M. DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6856</gen:Numero>
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      <UnidadeOrcamentaria>10</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>29</UnidadeExecutora>
      <Historico>AQUISICAO DE ROLAMENTOS DIVERSOS E ANEL AJUSTE ROL. 6203 ALT MB PARA O MAQUINARIO PA CARREGADEIRA W 130B  JUNTO A MANUT. DO S.E.R.M. DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6857</gen:Numero>
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      <UnidadeOrcamentaria>10</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>29</UnidadeExecutora>
      <Historico>PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ALTERNADOR E SOCORRO DA PA CARREGADEIRA W 130B  JUNTO A MANUTENCAO DO S.E.R.M. DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6858</gen:Numero>
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      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>8</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>35</UnidadeExecutora>
      <Historico>AQUISICAO DE BATERIA J110SE 12 MESES PARA O VEICULO PLACA DJM-9755  JUNTO A MANUT. DO ENSINO SUPERIOR DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6859</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>8</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>35</UnidadeExecutora>
      <Historico>PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DIVERSOS PRESTADOS NO VEICULO PLACA DJM-9755  JUNTO A MANUT. DO ENSINO SUPERIOR DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
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    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6860</gen:Numero>
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      <UnidadeExecutora>49</UnidadeExecutora>
      <Historico>PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA VARIAS CIDADES  JUNTO A ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR/HOSPITAL PADRE JOAO W.BRAEM DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6861</gen:Numero>
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      <UnidadeOrcamentaria>10</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>29</UnidadeExecutora>
      <Historico>PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DO BANCO DA PA CARREGADEIRA 12D  JUNTO A MANUT. DO S.E.R.M. DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6862</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>10</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>29</UnidadeExecutora>
      <Historico>PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA 140B  JUNTO A MANUT. DO S.E.R.M. DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6863</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>8</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>35</UnidadeExecutora>
      <Historico>AQUISICAO DE ARLA 32 BALDE 20LTS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA FYD-3A27  UTILIZADO NA MANUT. DO ENSINO SUPERIOR DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6864</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>7</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>48</UnidadeExecutora>
      <Historico>PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO  BALANCEAMENTO E TROCA DE BICO NO VEICULO PLACA GFV-7I86  JUNTO A MANUT. DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6865</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>4</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>14</UnidadeExecutora>
      <Historico>PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS ALTO ALEGRE X BREJO ALEGRE PARA OS INTEGRANTES DA MELHOR IDADE  JUNTO A MANUT. DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6866</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>8</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>35</UnidadeExecutora>
      <Historico>PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE INSTALACAO NO VEICULO PLACA ATW-4B35  JUNTO A MANUT. DO ENSINO SUPERIOR DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6867</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>8</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>35</UnidadeExecutora>
      <Historico>AQUISICAO DE LAMPADA H7 24V 70W NAC E LAMPADA H3 24V NAC PARA O VEICULO PLACA ATW-4B35  JUNTO A MANUT. DO ENSINO SUPERIOR DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6868</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>39</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>47</UnidadeExecutora>
      <Historico>AQUISICAO DE BOLO CONFEITADO PARA CONSUMO DOS IDOSOS EM ALUSAO AO  DIA DO IDOSO   JUNTO A MANUTENCAO DA ASSISTENCIA AO IDOSO/CENTRO DIA DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6869</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>10</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>27</UnidadeExecutora>
      <Historico>AQUISICAO DE LAMPADAS 67 24V NAC E LAMPADA 1141 24V NAC PARA O VEICULO PLACA BKJ-1H74  JUNTO A MANUT. DO APOIO A AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6870</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>6</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>17</UnidadeExecutora>
      <Historico>AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS  PARA USO NA MANUT. CONTROLE DE MATERIAL DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6871</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>39</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>45</UnidadeExecutora>
      <Historico>PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELO SERVICO DE INGRESSO DE PARQUE AQUATICO + ALMOCO + CAFE DA MANHA  JUNTO A MANUTENCAO DA ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTE/SCFV DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6872</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>39</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>45</UnidadeExecutora>
      <Historico>PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELO SERVICO DE INGRESSO DE PARQUE AQUATICO + ALMOCO + CAFE DA MANHA  JUNTO A MANUTENCAO DA ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTE/SCFV DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6873</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>6</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>17</UnidadeExecutora>
      <Historico>AQUISICAO DE BB051 - ATIVADO CONCENTRADO  PARA USO NA MANUT. CONTROLE DE MATERIAL DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6874</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>6</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>17</UnidadeExecutora>
      <Historico>PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE CORTAR E PRENSAR A MANGUEIRA DO LAVADOR  PARA USO NA MANUT. CONTROLE DE MATERIAL DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6875</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>6</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>17</UnidadeExecutora>
      <Historico>AQUISICAO DE PULVERIZADOR SUPER FOAM E CONEXAO HIDR FGR R12  UTILIZADOS NA MANUTENCAO DO CONTROLE DE MATERIAL DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6876</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>6</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>17</UnidadeExecutora>
      <Historico>AQUISICAO DE PULVERIZADOR SUPER FOAM E CONEXAO HIDR FGR R12  UTILIZADOS NA MANUTENCAO DO CONTROLE DE MATERIAL DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6877</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>10</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>29</UnidadeExecutora>
      <Historico>AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA O MAQUINARIO RETROESCAVADEIRA JCB-3CX  JUNTO A MANUT. DO S.E.R.M. DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6878</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>8</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>21</UnidadeExecutora>
      <Historico>PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE EVENTO EM COMEMORACAO AO MES DAS CRIANCAS NO SALAO DE FESTAS COM ALIMENTACAO  SALGADINHOS  REFRIGERANTE  AGUA  SUCO  DECORACAO E BRINQUEDOS  JUNTO A MANUT. DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6879</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>4</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>11</UnidadeExecutora>
      <Historico>AQUISICAO DE PNEUS 215/50R17 PRIMAEY PARA O VEICULO PLACA ELA-8I16  JUNTO A MANUT. DAO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6880</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>4</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>11</UnidadeExecutora>
      <Historico>AQUISICAO DE VARAL DE CHAO COM ABAS DE ALUMINIO  PARA USO NA MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6881</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>7</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>49</UnidadeExecutora>
      <Historico>AQUISICAO DE ATADURAS DE CREPE 10CM1 8M 13 FIOS  KIT MICRONEBULIZADOR OXIGENIO ADULTO E MICRONEBULIZADOR PARA AR COMPRIMIDO ADULTO  JUNTO A MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR/HOSPITAL PADRE JOAO W. BRAEM DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6882</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>10</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>25</UnidadeExecutora>
      <Historico>AQUISICAO DE LAMPADAS LED BULBO 30W 6500K E LED PLAFON SOBREPOR QUAD 18W 6500K PARA USO NA PRACA DE JATOBA  JUNTO A MANUT. DE PRACAS  PARQUES E JARDINS DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6883</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>10</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>25</UnidadeExecutora>
      <Historico>AQUISICAO DE LED LAMPADAS BULBO 100W 6500K E-40 PARA USO NA PRACA DE SAO MARTINHO D OESTE  JUNTO A MANUT. PRACAS  PARQUES E JARDINS DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6884</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>10</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>24</UnidadeExecutora>
      <Historico>PROVENIENTE DO RECOLHIMENTO DE GUIA DE ART-ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA LC38848973 (PROJETO  ORCAMENTO E FISCALIZACAO DE 20 UNIDADES HABITACIONAIS DO PROGRAMA MINHA CASA  MINHA VIDA)  JUNTO A MANUTENCAO DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6885</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>7</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>48</UnidadeExecutora>
      <Historico>AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS/MEDICAMENTOS  PARA USO NA MANUTENCAO DO SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO/UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6886</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>8</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>22</UnidadeExecutora>
      <Historico>AQUISICAO DE CINTO DE SEGURANCA 2 PONTAS  ESPELHO RETROVISOR CONVEXO HPN E PARABARRO 70X60 PARA O VEICULO PLACA FMX-9450  JUNTO A MANUT. DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6887</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>8</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>22</UnidadeExecutora>
      <Historico>AQUISICAO DE PARABARROS 70X60 E 60X50  FAIXA REFLETIVA PARACHOQUE TRASEIRO E CINTO DE SEGURANCA 2 PONTAS PARA O VEICULO PLACA FMX-9449  JUNTO A MANUT. DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6888</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>8</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>22</UnidadeExecutora>
      <Historico>AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA O VEICULO PLACA FMX-9449  JUNTO A MANUT. DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6889</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>7</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>48</UnidadeExecutora>
      <Historico>PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE VERIFICACAO DO MOTOR  TESTE/DIAG. INJECAO ELETR. COM SCANNER E TROCA SUP. CANECA FILTRO LUBRIFICANTE NO VEICULO PLACA GFV-7I86  JUNTO A MANUT. DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6890</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>7</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>48</UnidadeExecutora>
      <Historico>AQUISIAO DE FILTROS DIVERSOS  OLEO 5W30 SINTETICO E SUP. CANECA FILTRO LUBRIFICANTE NO VEICULO PLACA GFV-7I86  JUNTO A MANUT. DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6891</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>7</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>48</UnidadeExecutora>
      <Historico>AQUISICAO DE BATERIA 95 AMP. POTENZA PARA O VEICULO PLACA GFV-7I86  JUNTO A MANUT. DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6892</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>7</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>49</UnidadeExecutora>
      <Historico>AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS  PARA USO NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR/HOSPITAL PADRE JOAO W. BRAEM DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6893</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>7</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>49</UnidadeExecutora>
      <Historico>AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS  PARA USO NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR/HOSPITAL PADRE JOAO W. BRAEM DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6894</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>4</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>14</UnidadeExecutora>
      <Historico>PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE CURSO PROFISSIONALIZANTE DE ATENDENTE DE FARMACIA  JUNTO A MANUTENCAO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6895</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>8</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>21</UnidadeExecutora>
      <Historico>AQUISICAO DE PALITOS DE CHURRASCO 30CM PARA USO NA DECORACAO DE MESA DA SEMANA DAS CRIANCAS  JUNTO A MANUTENCAO DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6896</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>39</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>45</UnidadeExecutora>
      <Historico>PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOES PRESTADOS DE PASSEIO EM BUFFET DE FESTAS EM COMEMORACAO A SEMANA DO DIA DAS CRIANCAS  JUNTO A MANUTENCAO DA ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTE DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6897</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>39</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>47</UnidadeExecutora>
      <Historico>PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE BUFFET -ALMOCO E BEBIDA - EM COMEMORACAO A SEMANA DO IDOSO  JUNTO A MANUTENCAO DA ASSISTENCIA AO IDOSO/CENTRO DIA DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6898</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>39</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>47</UnidadeExecutora>
      <Historico>AQUISICAO DE SORVETE DE MASSA SABOR FLOCOS - BALDE DE 10 LITROS - PARA CONSUMO DOS IDOSOS EM COMEMORACAO A SEMANA DO IDOSO  JUNTO A MANUTENCAO DA ASSISTENCIA AO IDOSO/CENTRO DIA DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6899</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>39</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>47</UnidadeExecutora>
      <Historico>AQUISICAO DE BARCAS DE QUEIJO TAMANHO GIGANTE PARA CONSUMO DOS IDOSOS EM COMEMORACAO AO DIA DO IDOSO  JUNTO A MANUTENCAO DA ASSISTENCIA AO IDOSO/CENTRO DIA DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6900</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>7</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>48</UnidadeExecutora>
      <NumeroContrato>
        <gen:Numero>0002</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroContrato>
      <Historico>AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS/MEDICAMENTOS  PARA USO NA MANUTENCAO DO SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO/UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6901</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>7</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>48</UnidadeExecutora>
      <NumeroContrato>
        <gen:Numero>0001</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroContrato>
      <Historico>AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS/MEDICAMENTOS  PARA USO NA MANUTENCAO DO SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO/UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6902</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>7</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>48</UnidadeExecutora>
      <Historico>AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS/MEDICAMENTOS  PARA USO NA MANUTENCAO DO SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO/UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6903</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>7</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>48</UnidadeExecutora>
      <Historico>PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MANIPULACAO DE FORMULAS PARA A PACIENTE DIRCE MENDES  PARA USO NA MANUTENCAO DO SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO /UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6904</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>5</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>16</UnidadeExecutora>
      <Historico>PROVENIENTE DE CONTRIBUICAO AO P.A.S.E.P. DESCONTADO DA QUOTA DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL  REFERENTE AO DIA 19/09/2025.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6905</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>10</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>29</UnidadeExecutora>
      <Historico>PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE REPARO DE HASTE DO PISTAO DO GIRO DA MOTONIVELADORA 140B 2022  JUNTO A MANUTENCAO DO S.E.R.M. DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6906</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>5</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>16</UnidadeExecutora>
      <Historico>PROVENIENTE DE CONTRIBUICAO AO P.A.S.E.P. DESCONTADO DA QUOTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS  REFERENTE AO DIA 19/09/2025.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6907</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>10</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>29</UnidadeExecutora>
      <Historico>AQUISICAO DE KIT PECAS PARA CILINDRO PARA MANUTENCAO DA PA CARREGADEIRA W130B  UTILIZADO NA MANUT. DO S.E.R.M. DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6908</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>10</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>29</UnidadeExecutora>
      <Historico>AQUISICAO DE FILTRO DE OLEO PARA MANUTENCAO DO TRATOR ROCADEIRA  UTILIZADO NA MANUT. DO S.E.R.M. DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6909</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>10</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>29</UnidadeExecutora>
      <Historico>AQUISICAO DE OLEO LUB MOTOR BRUTUS PERFOR 1L PARA MANUTENCAO DO TRATOR ROCADEIRA  UTILIZADO NA MANUT. DO S.E.R.M. DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6910</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>10</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>29</UnidadeExecutora>
      <Historico>AQUISICAO DE THINNER P/LIMPEZA E DISCO FINE CUT PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA EGI-4H59  UTILIZADO NA MANUT. DO S.E.R.M. DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6911</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>7</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>48</UnidadeExecutora>
      <Historico>AQUISICAO DE SALGADOS DIVERSOS PARA REUNIAO NOVOS INDICADORES DA APS (ATENCAO PRIMARIA A SAUDE)  JUNTO A MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6912</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>7</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>48</UnidadeExecutora>
      <Historico>AQUISICAO DE SUCOS 2L PARA REUNIAO NOVOS INDICADORES DA APS (ATENCAO PRIMARIA A SAUDE)  JUNTO A MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6913</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>8</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>22</UnidadeExecutora>
      <Historico>PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE REVISAO DE EMBREAGEM  TROCA DE CRUZETA CARDA E TROCA ROL CARDA DO VEICULO PLACA GAA-3G25  JUNTO A MANUTENCAO DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA DE ENSINO MEDIO DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6914</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>8</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>22</UnidadeExecutora>
      <Historico>AQUISICAO DE LANTERNAS LATERAL LED AMARELA E LANTERNA PLACA PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA FUH-1368  JUNTO A MANUTENCAO DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6915</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>6</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>17</UnidadeExecutora>
      <Historico>PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA  PARA O ABASTECIMENTO DOS PROPRIOS PUBLICOS MUNICIPAL  JUNTO A MANUT. DO CONTROLE DE MATERIAL DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6916</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>39</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>46</UnidadeExecutora>
      <Historico>PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA  PARA O ABASTECIMENTO DOS PROPRIOS PUBLICOS MUNICIPAL  JUNTO A MANUT. DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6917</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>9</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>23</UnidadeExecutora>
      <Historico>PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA  PARA O ABASTECIMENTO DOS PROPRIOS PUBLICOS MUNICIPAL  JUNTO A MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6918</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>10</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>25</UnidadeExecutora>
      <Historico>PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA  PARA O ABASTECIMENTO DOS PROPRIOS PUBLICOS MUNICIPAL  JUNTO A MANUT. DOS SERVICOS FUNERARIOS DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6919</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>10</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>27</UnidadeExecutora>
      <Historico>PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA  PARA O ABASTECIMENTO DOS PROPRIOS PUBLICOS MUNICIPAL  JUNTO A MANUT. DO APOIO A AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6920</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>4</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>11</UnidadeExecutora>
      <Historico>PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE PEDAGIOS SISTEMA SEM PARAR DE DIVERSOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL  REFERENTE AO ANO-EXERCICIO/2025.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6921</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>10</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>25</UnidadeExecutora>
      <Historico>PROVENIENTE DO RECOLHIMENTO DE GUIA DE ART-ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA LC38868567 (FORNECIMENTO E INSTALACAO DE LUMINARIAS EM LED PARA O SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA)  JUNTO A MANUTENCAO DE RUAS E AVENIDAS DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6922</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>7</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>48</UnidadeExecutora>
      <Historico>AQUISICAO DE PNEUS 225/65 IMPORTADO CHENGSHAN PARA O VEICULO PLACA EMA-3230  UTILIZADO NA MANUT. DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6923</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>9</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>23</UnidadeExecutora>
      <Historico>PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CONSUMO DOS PROPRIOS PUBLICOS MUNICIPAIS  JUNTO A MANUT.ATIVIDADES CULTURAIS DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6924</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>10</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>29</UnidadeExecutora>
      <Historico>PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CONSUMO DOS PROPRIOS PUBLICOS MUNICIPAIS  JUNTO A MANUT.DO TERMINAL RODOVIARIO DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6925</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>7</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>48</UnidadeExecutora>
      <Historico>PROCESSO JUDICIAL - AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS/MEDICAMENTOS  PARA USO NA MANUTENCAO DO SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO/UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6926</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>4</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>11</UnidadeExecutora>
      <Historico>PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO EM RADIO SOBRE A REGULARIZACAO DE DEBITOS DE TRIBUTOS  JUNTO A MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6927</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>39</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>46</UnidadeExecutora>
      <Historico>PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO EM RADIO SOBRE AS INSCRICOES ABERTAS PARA O CURSO PRESENCIAL E GRATUITO DE CUIDADOR DE IDOSOS  JUNTO A MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6928</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>39</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>46</UnidadeExecutora>
      <Historico>PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO EM RADIO SOBRE A PRORROGACAO DAS INCRICOES PARA O CURSO PRESENCIAL E GRATUITO DE CUIDADOR DE IDOSOS  JUNTO A MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6929</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>4</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>11</UnidadeExecutora>
      <Historico>PROVENIENTE DO ADIANTAMENTO DE NUMERARIOS PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGENS DO SRo.PREFEITO MUNICIPAL DESTA MUNICIPALIDADE  CONFORME COMPROVANTE ANEXO.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6930</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>8</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>22</UnidadeExecutora>
      <Historico>PROVENIENTE DO ADIANTAMENTO DE NUMERARIOS PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO PARA FORA DO MUNICIPIO A SERVIDORA DA EDUCACAO  JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPALIDADE  CONFORME COMPROVANTES A SEREM ANEXADOS.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6931</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>7</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>48</UnidadeExecutora>
      <Historico>AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS/MEDICAMENTOS  PARA USO NA MANUTENCAO DO SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO/UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
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      <UnidadeOrcamentaria>8</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>20</UnidadeExecutora>
      <Historico>AQUISICAO DE PRODUTOS/GENEROS DE ALIMENTACAO PARA ATIVIDADE DE EDUCACAO NUTRICIONAL  JUNTO A MANUT. DA CRECHE DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
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      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6933</gen:Numero>
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      <UnidadeOrcamentaria>8</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>20</UnidadeExecutora>
      <Historico>AQUISICAO DE PRODUTOS/GENEROS DE ALIMENTACAO PARA ATIVIDADE DE EDUCACAO NUTRICIONAL  JUNTO A MANUTENCAO DA CRECHE DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6934</gen:Numero>
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      <UnidadeOrcamentaria>8</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>20</UnidadeExecutora>
      <Historico>AQUISICAO DE PRODUTOS/GENEROS DE ALIMENTACAO PARA SEMANA DA CRIANCA  JUNTO A MANUT. DA CRECHE DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
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      <UnidadeOrcamentaria>8</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>20</UnidadeExecutora>
      <Historico>AQUISICAO DE PRODUTOS/GENEROS DE ALIMENTACAO PARA SEMANA DA CRIANCA  JUNTO A MANUTENCAO DA CRECHE DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
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      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6936</gen:Numero>
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      <UnidadeOrcamentaria>8</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>20</UnidadeExecutora>
      <Historico>AQUISICAO DE COPOS BOLHA COM TAMPA SEM FURO DE PLASTICO PET TRANSPARENTE 200ML PARA PREPARO DE ALIMENTOS NA SEMANA DA CRIANCA  JUNTO A MANUTENCAO DA CRECHE DESTE MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
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      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6937</gen:Numero>
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      <UnidadeOrcamentaria>8</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>21</UnidadeExecutora>
      <Historico>AQUISICAO DE PRODUTOS/GENEROS DE ALIMENTACAO  PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR NA SEMANA DA CRIANCA DO ENSINO INFANTIL DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
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    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6938</gen:Numero>
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      <UnidadeOrcamentaria>8</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>22</UnidadeExecutora>
      <Historico>AQUISICAO DE PRODUTOS/GENEROS DE ALIMENTACAO  PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR NA SEMANA DA CRIANCA DO ENSINO MEDIO DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6939</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>8</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>22</UnidadeExecutora>
      <Historico>AQUISICAO DE TOALHAS PEROLIZADAS NA COR BRANCA PARA DECORACAO DA SEMANA DO DIA DAS CRIANCAS  JUNTO A MANUTENCAO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6940</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
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      <UnidadeOrcamentaria>8</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>22</UnidadeExecutora>
      <Historico>AQUISICAO DE PEDRAS COLORIDAS PARA AQUARIO QUE SERAO UTILIZADAS PARA CONFECCAO DE PORTA MESA PARA SEMANA DO DIA DAS CRIANCAS  JUNTO A MANUTENCAO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6941</gen:Numero>
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      <NumeroContrato>
        <gen:Numero>0055</gen:Numero>
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      </NumeroContrato>
      <Historico>AQUISICAO DE SACOS P/LIXO PRETO DE 30 E 60 LITROS  UTILIZADOS NA MANUTENCAO DAS PRACAS  PARQUES E JARDINS DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6942</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>7</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>49</UnidadeExecutora>
      <Historico>PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE  JUNTO A ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR/HOSPITAL PADRE JOAO W. BRAEM DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6943</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>8</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>21</UnidadeExecutora>
      <Historico>AQUISICAO DE SORVETES DE MASSA SABOR NINHO TRUFADO PARA A SEMANA DA CRIANCA  JUNTO A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6944</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>8</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>21</UnidadeExecutora>
      <Historico>AQUISICAO DE SORVETES DE MASSA SABOR NINHO TRUFADO  PARA USO NA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6945</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>8</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>20</UnidadeExecutora>
      <Historico>PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PASSEIO COM CRIANCAS EM BUFFET DE FESTAS EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS  JUNTO A MANUTENCAO DA CRECHE DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6946</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>8</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>20</UnidadeExecutora>
      <Historico>PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA  PARA O ABASTECIMENTO DOS PROPRIOS PUBLICOS MUNICIPAL  JUNTO A MANUT. DA CRECHE ESCOLA DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6947</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>7</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>48</UnidadeExecutora>
      <Historico>PROCESSO JUDICIAL - AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS/MEDICAMENTOS  PARA USO NA MANUTENCAO DO SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO/UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6948</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>7</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>48</UnidadeExecutora>
      <NumeroContrato>
        <gen:Numero>0088</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroContrato>
      <Historico>AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR ZERO QUILOMETRO  UTILIZADO NA MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6949</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>8</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>21</UnidadeExecutora>
      <Historico>AQUISICAO DE DOCES(PIPOCA DOCE  MORANGUETE E CANDINHO COLORIDO MORANGO) PARA A SEMANA DO DIA DAS CRIANCAS  JUNTO A MANUT. DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
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    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6950</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>8</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>21</UnidadeExecutora>
      <Historico>AQUISICAO DE DOCES (GOMA DE MASCAR FRUTAS  BALA MASTIGAVEL E BALA DE GELATINA) PARA A SEMANA DO DIA DAS CRIANCAS  JUNTO A MANUT. DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
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    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6951</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>8</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>22</UnidadeExecutora>
      <Historico>AQUISICAO DE SACOS DE PAPEL BRANCO PIPOCA MONO 3 E SACOS LEITOSO PARA HOT DOG PARA USO NA SEMANA DA CRIANCA  JUNTO A MANUT. DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6952</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>7</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>48</UnidadeExecutora>
      <Historico>AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS/MEDICAMENTOS  PARA USO NA MANUTENCAO DO SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO/UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6953</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
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      <UnidadeOrcamentaria>7</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>48</UnidadeExecutora>
      <Historico>AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS/MEDICAMENTOS  PARA USO NA MANUTENCAO DO SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO/UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6954</gen:Numero>
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      <UnidadeOrcamentaria>8</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>22</UnidadeExecutora>
      <Historico>AQUISICAO DE GUARDANAPOS DE PAPEL PARA USO NA SEMANA DA CRIANCA  JUNTO A MANUT. DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
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      <Historico>AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS/MEDICAMENTOS  PARA USO NA MANUTENCAO DO SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO/UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
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      <UnidadeOrcamentaria>7</UnidadeOrcamentaria>
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      <Historico>AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS/MEDICAMENTOS  PARA USO NA MANUTENCAO DO SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO/UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
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      <Historico>AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS/MEDICAMENTOS  PARA USO NA MANUTENCAO DO SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO/UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
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      <Historico>AQUISICAO DE PRATOS  GARFOS E COLHERES DESCARTAVEIS PARA USO NA SEMANA DA CRIANCA  JUNTO A MANUT. DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
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      <UnidadeOrcamentaria>7</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>48</UnidadeExecutora>
      <Historico>AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS/MEDICAMENTOS  PARA USO NA MANUTENCAO DO SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO/UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
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    <HistoricoEmpenho>
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        <gen:Numero>6961</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
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      <UnidadeOrcamentaria>7</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>48</UnidadeExecutora>
      <Historico>AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS/MEDICAMENTOS  PARA USO NA MANUTENCAO DO SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO/UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6962</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
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      <UnidadeOrcamentaria>7</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>48</UnidadeExecutora>
      <Historico>AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS/MEDICAMENTOS  PARA USO NA MANUTENCAO DO SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO/UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6963</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>8</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>21</UnidadeExecutora>
      <Historico>AQUISICAO DE PRATOS  GARFOS E COLHERES DESCARTAVEIS PARA USO NA SEMANA DA CRIANCA  JUNTO A MANUT. DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
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        <gen:Numero>6964</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
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      <UnidadeOrcamentaria>8</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>21</UnidadeExecutora>
      <Historico>AQUISICAO DE SACOS LEITOSO PARA USO NA SEMANA DA CRIANCA  JUNTO A MANUT. DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
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        <gen:Numero>6965</gen:Numero>
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      <UnidadeExecutora>14</UnidadeExecutora>
      <Historico>PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS ALTO ALEGRE X GUARARAPES PARA OS INTEGRANTES DA MELHOR IDADE  JUNTO A MANUT. DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
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    <HistoricoEmpenho>
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        <gen:Numero>6966</gen:Numero>
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      <UnidadeOrcamentaria>9</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>23</UnidadeExecutora>
      <Historico>AQUISICAO DE SUCOS CONCENTRADOS 500 ML SABOR LARANJA  PARA USO NA MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
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    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
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        <gen:Numero>6967</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
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      <UnidadeOrcamentaria>7</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>49</UnidadeExecutora>
      <Historico>AQUISICAO DE PNEUS 205/75 R16 PARA O VEICULO PLACA GAN-7E25  JUNTO A MANUT. DO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6968</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>7</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>49</UnidadeExecutora>
      <Historico>AQUISICAO DE FILTRO DIESEL  PASTILHAS DO FREIO DIANTEIRO/TRASEIRO E SENSOR PRESSAO COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA GAN-7E25  JUNTO A MANUT. DO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6969</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>10</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>25</UnidadeExecutora>
      <Historico>PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE INSTALACAO CONTAGIRO NO VEICULO PLACA DBS-8279  JUNTO A MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6970</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>10</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>29</UnidadeExecutora>
      <Historico>AQUISICAO DE PROTETORES DE DOCUMENTO 10 5X7CM PARA AS ATIVIDADES DA PISCINA DO CENTRO DE LAZER  JUNTO A MANUT. DO DESPORTO AMADOR DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6971</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>10</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>29</UnidadeExecutora>
      <NumeroContrato>
        <gen:Numero>0033</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroContrato>
      <Historico>AQUISICAO DE PRODUTOS/GENEROS DE ALIMENTACAO  PARA USO NA MANUT. DO DESPORTO AMADOR DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6972</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>7</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>49</UnidadeExecutora>
      <Historico>AQUISICAO DE GRANITO CINZA ANDORINHA (P/ PIA)  JUNTO A MANUT. DA ASSISTENCIA HOSPITALAR/HOSPITAL PADRE JOAO W. BRAEM DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6973</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>10</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>29</UnidadeExecutora>
      <Historico>PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA EM DESMONTAR/BRUNIMENTO DE CAMISA/SERVICO DE TORNO/TROCA DE REPAROS/MONTAR CILINDRO DA CACAMBA W130 PARA O MAQUINARIO PA CARREGADEIRA W130B  JUNTO A MANUT. DO S.E.R.M. DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6974</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>8</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>22</UnidadeExecutora>
      <Historico>AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA O VEICULO PLACA ESW-8631  JUNTO A MANUT. DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6975</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>8</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>22</UnidadeExecutora>
      <Historico>AQUISICAO DE DISCO EMBREAGEM 395MM  CRUZ CARDA E ROLAMENTO EMBREAGEM PARA O VEICULO PLACA GAA-3G25  JUNTO A MANUT. DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA DE ENSINO MEDIO DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6976</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>39</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>47</UnidadeExecutora>
      <Historico>AQUISICAO DE GARRAFAS TERMICAS PERSONALIZADA NO LASER 460ML 23X8CM PARA ENTREGA EM COMEMORACAO AO DIA DO IDOSO  JUNTO A MANUT. DA ASSISTENCIA AO IDOSO/CENTRO DIA DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6977</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>4</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>11</UnidadeExecutora>
      <Historico>PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DA CONTA DE TELEFONE UTILIZADA PELA ZONA ELEITORAL DE PENAPOLIS  JUNTO A ESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6978</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>5</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>16</UnidadeExecutora>
      <Historico>PROVENIENTE DE CONTRIBUICAO AO P.A.S.E.P. DESCONTADO DA QUOTA DO  FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO  REFERENTE AO DIA 25/09/2025.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6979</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>39</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>46</UnidadeExecutora>
      <Historico>PROVENIENTE DA COMPLEMENTACAO DE ADIANTAMENTO SOB No DE EMPENHO 6591 DE 02 DE SETEMBRO DE 2025  CONFORME PRESTACAO DE CONTAS RETRO.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6980</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>7</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>49</UnidadeExecutora>
      <Historico>PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA VARIAS CIDADES  JUNTO A ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR/HOSPITAL PADRE JOAO W.BRAEM DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6981</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>7</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>49</UnidadeExecutora>
      <Historico>PROVENIENTE DA COMPLEMENTACAO DE DIARIAS SOB No DE EMPENHO 6514 DE 27 DE AGOSTO DE 2025  JUNTO A MANUT. DO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6982</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>4</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>11</UnidadeExecutora>
      <Historico>PROVENIENTE DA COMPLEMENTACAO DE NUMERARIOS SOB No DE EMPENHO 6929 DE 26 DE SETEMBRO DE 2025  JUNTO A MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6983</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>39</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>47</UnidadeExecutora>
      <Historico>PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO ELETRICA  JUNTO A MANUTENCAO DA ASSISTENCIA AO IDOSO/CENTRO DIA DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6984</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>7</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>48</UnidadeExecutora>
      <Historico>INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Ferias ID:(338)
</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6985</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>8</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>20</UnidadeExecutora>
      <Historico>PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO ELETRICA  JUNTO A MANUT. DA CRECHE DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6986</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>8</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>21</UnidadeExecutora>
      <Historico>PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO ELETRICA  JUNTO A MANUT. DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6987</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>10</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>29</UnidadeExecutora>
      <Historico>PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO ELETRICA  JUNTO A MANUT. DO DESPORTO AMADOR DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6988</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>39</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>46</UnidadeExecutora>
      <Historico>PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO ELETRICA  JUNTO A MANUT. DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6989</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>39</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>47</UnidadeExecutora>
      <Historico>AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO QUE SERAO DESTINADOS PARA CONSUMO DOS IDOSOS EM ALUSAO AO  DIA DO IDOSO   JUNTO A MANUTENCAO DA ASSISTENCIA AO IDOSO/CENTRO DIA DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
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    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6990</gen:Numero>
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      <UnidadeExecutora>22</UnidadeExecutora>
      <Historico>PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE BRINQUEDOS PARA SEMANA DO DIA DAS CRIANCAS  JUNTO A MANUTENCAO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
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    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6991</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>8</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>21</UnidadeExecutora>
      <Historico>PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE BRINQUEDOS PARA SEMANA DO DIA DAS CRIANCAS  JUNTO A MANUTENCAO DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6992</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>8</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>21</UnidadeExecutora>
      <Historico>AQUISICAO DE PORTA CHAVES COM 10 GANCHOS  UTILIZADOS NA MANUTENCAO DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6993</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>8</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>21</UnidadeExecutora>
      <Historico>AQUISICAO DE SUPORTE PARA MICROONDAS EM MDF  UTILIZADO NA MANUTENCAO DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6994</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>4</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>11</UnidadeExecutora>
      <Historico>PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO EM COMPUTADOR  JUNTO A MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6995</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>8</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>22</UnidadeExecutora>
      <Historico>AQUISICAO DE BOLO CONFEITADO QUE SERA SERVIDO NA SEMANA DA CRIANCA  JUNTO A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA DE ENSINO MEDIO DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6996</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>8</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>21</UnidadeExecutora>
      <Historico>AQUISICAO DE BOLO CONFEITADO QUE SERA SERVIDO NA SEMANA DA CRIANCA  JUNTO A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6997</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
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      <UnidadeOrcamentaria>10</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>28</UnidadeExecutora>
      <Historico>PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE A FIM DE ATENDER AOS TRABALHADORES BENEFICIARIOS DO PASSE SOCIAL DO TRABALHADOR  ATENDIDOS POR LINHA REGULAR DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL QUE ATENDE AO MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6998</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
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      <UnidadeOrcamentaria>6</UnidadeOrcamentaria>
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      <NumeroContrato>
        <gen:Numero>0006</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroContrato>
      <Historico>AQUISICAO DE CANETAS MARCA TEXTO NAS CORES AMARELA E ROSA  CARIMBEIRA No3 COR AZUL E PILHAS AA ALCALINA  UTILIZADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA/JURIDICO/LICITACAO DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>6999</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>4</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>11</UnidadeExecutora>
      <Historico>PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE INSTALACAO DE FECHADURA ELETRONICA  JUNTO A MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>7000</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
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      <UnidadeExecutora>48</UnidadeExecutora>
      <Historico>INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(339)
</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
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    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>7001</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
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      <UnidadeOrcamentaria>7</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>48</UnidadeExecutora>
      <Historico>INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(339)
</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>7002</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
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      <UnidadeOrcamentaria>7</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>48</UnidadeExecutora>
      <Historico>INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(339)
</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
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      <UnidadeOrcamentaria>7</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>48</UnidadeExecutora>
      <Historico>INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(339)
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      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
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      <Historico>PROVENIENTE DE VALOR A SER REPASSADO AO INTERESSADO ACIMA  CORRESPONDENTE A VALE ALIMENTACAO/REFEICAO DOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE  JUNTO A MANUTENCAO DO CONTROLE DE MATERIAL.</Historico>
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      <Historico>PROVENIENTE DE VALOR A SER REPASSADO AO INTERESSADO ACIMA  CORRESPONDENTE A VALE ALIMENTACAO/REFEICAO DOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE  JUNTO A MANUTENCAO DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA DE ENSINO MEDIO.</Historico>
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      <Historico>PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR - 09/2025.</Historico>
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      <UnidadeOrcamentaria>7</UnidadeOrcamentaria>
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      <Historico>INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(339)</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
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        <gen:Numero>7231</gen:Numero>
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      <UnidadeOrcamentaria>7</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>48</UnidadeExecutora>
      <Historico>INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(339)</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
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    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>7232</gen:Numero>
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      <UnidadeOrcamentaria>5</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>16</UnidadeExecutora>
      <Historico>INSS DA MOVIMENTACAO DE AUTONOMO REFERENTE MES 09/2025.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>7233</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>5</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>16</UnidadeExecutora>
      <Historico>INSS DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE MES 09/2025.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
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    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>7234</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
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      <UnidadeOrcamentaria>39</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>47</UnidadeExecutora>
      <Historico>AQUISICAO DE BOLO CONFEITADO SABOR ABACAXI COM COBERTURA DE LEITE NINHO EM COMEMORACAO AO DIA DO IDOSO  JUNTO A MANUT. DA ASSISTENCIA AO IDOSO/CENTRO DIA DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
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        <gen:Numero>7235</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
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      <UnidadeOrcamentaria>8</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>35</UnidadeExecutora>
      <Historico>PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO DIANTEIRO  BALANCEAMENTO E CAMBAGEM DIANTEIRA DO VEICULO PLACA FYD-3A27  JUNTO A MANUTENCAO DO ENSINO SUPERIOR DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>7236</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>7</UnidadeOrcamentaria>
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        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroContrato>
      <Historico>AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS  UTILIZADOS NA MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR/HOSPITAL PADRE JOAO W. BRAEM DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>7237</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>7</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>49</UnidadeExecutora>
      <NumeroContrato>
        <gen:Numero>0057</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroContrato>
      <Historico>AQUISICAO DE SACOS P/LIXO PRETO 100 LITROS  UTILIZADOS NA MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR/HOSPITAL PADRE JOAO W. BRAEM DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>7238</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>7</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>49</UnidadeExecutora>
      <NumeroContrato>
        <gen:Numero>0057</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroContrato>
      <Historico>AQUISICAO DE SACOS P/LIXO PRETO 100 LITROS  UTILIZADOS NA MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR/HOSPITAL PADRE JOAO W. BRAEM DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>7239</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>10</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>24</UnidadeExecutora>
      <Historico>PROVENIENTE DA COMPLEMENTACAO DE ADIANTAMENTO SOB No DE EMPENHO 6774 DE 11 DE SETEMBRO DE 2025  CONFORME COMPROVANTE ANEXO.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>7240</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>7</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>49</UnidadeExecutora>
      <NumeroContrato>
        <gen:Numero>0056</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroContrato>
      <Historico>AQUISICAO DE DESINFETANTES GEL PINHO E REFIS PARA RODO DE ALUMINIO 40CM  UTILIZADOS NA MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR/HOSPITAL PADRE JOAO W. BRAEM DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>7241</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>7</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>49</UnidadeExecutora>
      <NumeroContrato>
        <gen:Numero>0055</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroContrato>
      <Historico>AQUISICAO DE EMBALAGENS PLASTICAS  SACOS VERMELHOS PARA RECICLAGEM 100L E SACOS P/LIXO PRETO 60L  UTILIZADOS NA MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR/HOSPITAL PADRE JOAO W. BRAEM DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>7242</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>10</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>24</UnidadeExecutora>
      <Historico>PROVENIENTE DO ADIANTAMENTO DE NUMERARIOS PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGENS EM DIVERSAS LOCALIDADES  JUNTO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTES DESTA MUNICIPALIDADE  CONFORME COMPROVANTE ANEXO.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>7243</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>7</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>49</UnidadeExecutora>
      <Historico>PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA VARIAS CIDADES  JUNTO A ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR/HOSPITAL PADRE JOAO W.BRAEM DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>7244</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>7</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>49</UnidadeExecutora>
      <NumeroContrato>
        <gen:Numero>0056</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroContrato>
      <Historico>AQUISICAO DE SACOS PLASTICOS TRANSPARENTE  UTILIZADOS NA MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR/HOSPITAL PADRE JOAO W. BRAEM DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>7245</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>7</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>49</UnidadeExecutora>
      <Historico>PROVENIENTE DO ADIANTAMENTO DE NUMERARIOS PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSOS SERVIDORES VINCULADOS NA ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR/HOSPITAL PADRE JOAO W.BRAEM DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>7246</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>8</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>22</UnidadeExecutora>
      <Historico>PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGENS ATE A CIDADE DE PENAPOLIS  TRANSPORTANDO ALUNOS DESTA MUNICIPALIDADE  CONFORME COMPROVANTE ANEXO.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>7247</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>7</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>49</UnidadeExecutora>
      <NumeroContrato>
        <gen:Numero>0079</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroContrato>
      <Historico>AQUISICAO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 9.000 BTUS  UTILIZADO NA MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR/HOSPITAL PADRE JOAO W. BRAEM DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>7248</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>8</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>22</UnidadeExecutora>
      <Historico>PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGENS ATE A CIDADE DE PENAPOLIS  TRANSPORTANDO ALUNOS DA APAE DESTA MUNICIPALIDADE  CONFORME COMPROVANTE ANEXO.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>7249</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>7</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>49</UnidadeExecutora>
      <NumeroContrato>
        <gen:Numero>0083</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroContrato>
      <Historico>AQUISICAO DE ARES CONDICIONADOS SPLIT INVERTER 9.000 BTUS  UTILIZADOS NA MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR/HOSPITAL PADRE JOAO W. BRAEM DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>7250</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>7</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>49</UnidadeExecutora>
      <Historico>PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA VARIAS CIDADES  JUNTO A ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR/HOSPITAL PADRE JOAO W.BRAEM DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>7251</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>7</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>49</UnidadeExecutora>
      <Historico>AQUISICAO DE PASTILHA FREIO TRASEIRO E DIANTEIRO C/SENSOR PARA O VEICULO PLACA FPY-4B85  UTILIZADO NA MANUTENCAO DO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>7252</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>4</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>11</UnidadeExecutora>
      <Historico>PROVENIENTE DO ADIANTAMENTO DE NUMERARIOS PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGENS DO SRo.PREFEITO MUNICIPAL DESTA MUNICIPALIDADE  CONFORME COMPROVANTE ANEXO.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>7253</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>7</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>49</UnidadeExecutora>
      <Historico>PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE GUINCHO PARA O VEICULO PLACA FPY-4B85  JUNTO A MANUTENCAO DO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>7254</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>7</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>49</UnidadeExecutora>
      <Historico>PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE TROCA DE PASTILHAS FREIO DIANTEITO E TRASEIRO DO VEICULO PLACA FPY-4B85  JUNTO A MANUTENCAO DO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>7255</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>7</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>48</UnidadeExecutora>
      <Historico>PROCESSO JUDICIAL - AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS/MEDICAMENTOS  PARA USO NA MANUTENCAO DO SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO/UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>7256</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>7</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>48</UnidadeExecutora>
      <Historico>AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU COMPLETO PARA A PACIENTE CLEIDE OLIVEIRA ALVES  JUNTO A MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>7257</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>7</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>48</UnidadeExecutora>
      <Historico>AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU COMPLETO PARA A PACIENTE ANA CAROLINE AP. PERLI SANTOS  JUNTO A MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>7258</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>7</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>48</UnidadeExecutora>
      <Historico>AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU COMPLETO PARA A PACIENTE FRANCIELE SILVA DE OLIVEIRA  JUNTO A MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>7259</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>7</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>48</UnidadeExecutora>
      <Historico>AQUISICAO DE CATETERES DE NELATON PARA A PACIENTE MARIA EDUARDA DA SILVA SOUZA  JUNTO A MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>7260</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>7</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>48</UnidadeExecutora>
      <Historico>AQUISICAO DE ESCOVAS CERVICAIS PARA COLETA DE AMOSTRAS EM EXAMES DE PAPANICOLAU E OUTRAS ANALISES MICROBIOLOGICAS  JUNTO A MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>7261</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>8</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>22</UnidadeExecutora>
      <Historico>AQUISICAO DE PRODUTOS/GENEROS DE ALIMENTACAO  PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>7262</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>8</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>22</UnidadeExecutora>
      <Historico>AQUISICAO DE IOIOS MIX DUO AVELA E CHOCOLATE BRANCO COM WAFER  PARA USO NA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>7263</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>8</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>22</UnidadeExecutora>
      <Historico>AQUISICAO DE SORVETES DE MASSA SABOR NINHO TRUFADO  PARA USO NA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>7264</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>8</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>22</UnidadeExecutora>
      <Historico>AQUISICAO DE DOCES DIVERSOS  PARA USO NA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>7265</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>8</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>22</UnidadeExecutora>
      <Historico>AQUISICAO DE DOCES DIVERSOS PARA SEMANA DO DIA DAS CRIANCAS  UTILIZADOS NA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>7266</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>8</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>22</UnidadeExecutora>
      <Historico>AQUISICAO DE BOLO CONFEITADO SABOR LEITE NINHO COM COBERTURA DE CHANTILLY PARA SEMANA DO DIA DAS CRIANCAS  PARA USO NA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>7267</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>10</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>27</UnidadeExecutora>
      <NumeroContrato>
        <gen:Numero>0084</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroContrato>
      <Historico>AQUISICAO DE GELADEIRA DUPLEX 480L BIVOLT  UTILIZADA NA MANUTENCAO DO APOIO A AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>7268</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>10</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>27</UnidadeExecutora>
      <NumeroContrato>
        <gen:Numero>0083</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroContrato>
      <Historico>AQUISICAO DE BEBEDOURO INDUSTRIAL 100LTS INOX  UTILIZADO NA MANUTENCAO DO APOIO A AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>7269</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>10</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>27</UnidadeExecutora>
      <NumeroContrato>
        <gen:Numero>0076</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroContrato>
      <Historico>AQUISICAO DE MESAS DE ESCRITORIO RETANGULAR  UTILIZADAS NA MANUTENCAO DO APOIO A AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>7270</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>8</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>35</UnidadeExecutora>
      <Historico>AQUISICAO DE ROL CARDA 45MM TIPO U PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA FYD-3A27  UTILIZADO NA MANUT. DO ENSINO SUPERIOR DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>7271</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>8</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>35</UnidadeExecutora>
      <Historico>PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE TROCA DE ROL CARDA DO VEICULO PLACA FYD-3A27  JUNTO A MANUTENCAO DO ENSINO SUPERIOR DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>7272</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>8</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>35</UnidadeExecutora>
      <Historico>PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE TROCA DE ROL CARDA DO VEICULO PLACA FYD-3A27  JUNTO A MANUTENCAO DO ENSINO SUPERIOR DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>7273</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>10</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>28</UnidadeExecutora>
      <Historico>PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOES PRESTADOS DE TROCA DE CREMALHEIRA MOTOR DO VEICULO PLACA DBS-8275  JUNTO A MANUTENCAO DO COMERCIO E INDUSTRIA DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>7274</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>10</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>28</UnidadeExecutora>
      <Historico>PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE SOCORRO DO VEICULO PLACA DBS-8275  JUNTO A MANUTENCAO DO COMERCIO E INDUSTRIA DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>7275</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>10</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>28</UnidadeExecutora>
      <Historico>PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PARTIDA E DE SOCORRO DO VEICULO PLACA DBS-8275  JUNTO A MANUTENCAO DO COMERCIO E INDUSTRIA DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>7276</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>10</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>28</UnidadeExecutora>
      <Historico>AQUISICAO DE BENDIX PT PRESTOLITE PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA DBS-8275  UTILIZADO NA MANUT. DO COMERCIO E INDUSTRIA DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>7277</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>8</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>21</UnidadeExecutora>
      <Historico>AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA BJP-9906  UTILIZADO NA MANUT. DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>7278</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>39</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>46</UnidadeExecutora>
      <Historico>PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO DIANTEIRO E BALANCEAMENTO DO VEICULO PLACA FLS-9G12  JUNTO A MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>7279</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>39</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>46</UnidadeExecutora>
      <Historico>AQUISICAO DE PNEUS 195/55 R15 E BICOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA FLS-9G12  UTILIZADO NA MANUT. DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>7280</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>8</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>20</UnidadeExecutora>
      <NumeroContrato>
        <gen:Numero>0007</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroContrato>
      <Historico>AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DIVERSOS  UTILIZADOS NA MANUTENCAO DA CRECHE DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>7281</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>8</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>20</UnidadeExecutora>
      <NumeroContrato>
        <gen:Numero>0006</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroContrato>
      <Historico>AQUISICAO DE CAIXAS DE MASSA DE MODELAR DE DIVERSAS CORES E ESTILETE LARGO  UTILIZADOS NA MANUTENCAO DA CRECHE DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>7282</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>7</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>48</UnidadeExecutora>
      <Historico>AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS/MEDICAMENTOS  PARA USO NA MANUTENCAO DO SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO/UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>7283</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>7</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>48</UnidadeExecutora>
      <Historico>AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS/MEDICAMENTOS  PARA USO NA MANUTENCAO DO SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO/UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>7284</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>10</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>29</UnidadeExecutora>
      <Historico>AQUISICAO DE LIMA MOTOSSERRA 5/32  FINA E CORRENTE MOTOSSERRA 3/8  PARA MANUTENCAO DA MOTOSSERRA  UTILIZADA NA MANUT. DO S.E.R.M. DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>7285</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>10</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>29</UnidadeExecutora>
      <Historico>AQUISICAO DE FLUIDOS DE FREIO DOT 3 500ML PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND LB 90  UTILIZADO NA MANUT. DO S.E.R.M. DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>7286</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>10</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>29</UnidadeExecutora>
      <Historico>AQUISICAO DE BOTA PVC CANO MEDIO KADESH PARA LIMPEZA DO CENTRO DE LAZER  JUNTO A MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>7287</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>10</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>29</UnidadeExecutora>
      <Historico>AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SEREM UTILIZADOS EM CAMPEONATOS  JUNTO A MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>7288</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>10</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>29</UnidadeExecutora>
      <NumeroContrato>
        <gen:Numero>0066</gen:Numero>
        <gen:Ano>2022</gen:Ano>
      </NumeroContrato>
      <Historico>PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE AULAS DE BALLET  JUNTO A MANUT. DO DESPORTO AMADOR DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>7289</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>7</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>49</UnidadeExecutora>
      <Historico>AQUISICAO DE LED LAMPADAS TUBULAR T8 18W 6500 K  UTILIZADAS NA MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR/HOSPITAL PADRE JOAO W. BRAEM DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>7290</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>7</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>49</UnidadeExecutora>
      <Historico>AQUISICAO DE VENTILADOR OSC. PAREDE 60CM 210W  UTILIZADO NA MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR/HOSPITAL PADRE JOAO W. BRAEM DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>7291</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>7</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>48</UnidadeExecutora>
      <Historico>AQUISICAO DE SONDA DE ALIVIO URETRAL No08 PARA PACIENTE MARIA EDUARDA DA SILVA SOUZA  JUNTO A MANUT. DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>7292</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>7</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>49</UnidadeExecutora>
      <Historico>AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM DIVERSOS  UTILIZADOS NA MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR/HOSPITAL PADRE JOAO W. BRAEM DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>7293</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>7</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>49</UnidadeExecutora>
      <Historico>AQUISICAO DE ETER ETILICO E TUBOS LATEX No200 C/15  UTILIZADOS NA MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR/HOSPITAL PADRE JOAO W. BRAEM DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>7294</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>39</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>47</UnidadeExecutora>
      <Historico>PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO EM IMPRESSORA  JUNTO A MANUT. DA ASSISTENCIA AO IDOSO/CENTRO DIA DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>7295</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>10</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>29</UnidadeExecutora>
      <Historico>AQUISICAO DE CONJUNTOS DE FUTEBOL JUVENIL DRYFIT E MEIOES DIVERSOS TAMANHOS PARA O TIME DE FUTSAL  JUNTO A MANUT. DO DESPORTO AMADOR DESTA MUNICIPALIDADE.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>7296</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>10</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>26</UnidadeExecutora>
      <Historico>AQUISICAO DE MARMITAS (REFEICOES) PARA A EQUIPE DA DEFESA CIVIL E VOLUNTARIOS QUE AGIRAM NO COMBATE AOS INCENDIOS  JUNTO A MANUT. DO MEIO AMBIENTE DESTA MUNICIPALIDADE.

Recurso: Proprio</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>7297</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>5</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>16</UnidadeExecutora>
      <Historico>PROVENIENTE DE CONTRIBUICAO AO P.A.S.E.P. DESCONTADO DA QUOTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS  REFERENTE AO DIA 30/09/2025.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>7298</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>5</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>16</UnidadeExecutora>
      <Historico>PROVENIENTE DE CONTRIBUICAO AO P.A.S.E.P. DESCONTADO DA QUOTA DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL  REFERENTE AO DIA 30/09/2025.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>7299</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>5</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>16</UnidadeExecutora>
      <Historico>PROVENIENTE DE CONTRIBUICAO AO P.A.S.E.P. DESCONTADO DA QUOTA DO ADO - LC 176/2020 (ADO25)  REFERENTE AO DIA 30/09/2025.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>7300</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>5</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>16</UnidadeExecutora>
      <Historico>PROVENIENTE DE CONTRIBUICAO AO P.A.S.E.P. DESCONTADO DA QUOTA DO  FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO  REFERENTE AO DIA 30/09/2025.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>7301</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>5</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>16</UnidadeExecutora>
      <Historico>PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL  REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2025.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <HistoricoEmpenho>
      <NumeroEmpenho>
        <gen:Numero>7302</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroEmpenho>
      <UnidadeOrcamentaria>5</UnidadeOrcamentaria>
      <UnidadeExecutora>16</UnidadeExecutora>
      <Historico>PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL  REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2025.</Historico>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </HistoricoEmpenho>
    <ContratoInicial>
      <Numero>
        <gen:Numero>0087</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </Numero>
      <TipoContratacao>2</TipoContratacao>
      <IdentificacaoContratado>
        <gen:CNPJ Tipo="01">
          <gen:Numero>23879491000198</gen:Numero>
        </gen:CNPJ>
      </IdentificacaoContratado>
      <NumeroProcessoNoOrgao>0087/2025</NumeroProcessoNoOrgao>
      <Objeto>Prestacao de servicos tecnicos de engenharia</Objeto>
      <DataAssinatura>2025-09-15</DataAssinatura>
      <DataTermino>2026-09-14</DataTermino>
      <ValorContratoInicial>100800.00</ValorContratoInicial>
      <DespesaComLicitacao>
        <aux:CodigoComLicitacao>7</aux:CodigoComLicitacao>
        <aux:NumeroLicitacao>000037/2025</aux:NumeroLicitacao>
      </DespesaComLicitacao>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </ContratoInicial>
    <ContratoInicial>
      <Numero>
        <gen:Numero>0088</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </Numero>
      <TipoContratacao>1</TipoContratacao>
      <IdentificacaoContratado>
        <gen:CNPJ Tipo="01">
          <gen:Numero>46101424000143</gen:Numero>
        </gen:CNPJ>
      </IdentificacaoContratado>
      <NumeroProcessoNoOrgao>0088/2025</NumeroProcessoNoOrgao>
      <Objeto>Aquisicao de 01 (um) veiculo automotor  zero quilometro  par</Objeto>
      <DataAssinatura>2025-09-24</DataAssinatura>
      <DataTermino>2026-09-23</DataTermino>
      <ValorContratoInicial>82800.00</ValorContratoInicial>
      <DespesaComLicitacao>
        <aux:CodigoComLicitacao>7</aux:CodigoComLicitacao>
        <aux:NumeroLicitacao>000038/2025</aux:NumeroLicitacao>
      </DespesaComLicitacao>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </ContratoInicial>
    <TermosAditivosContrato>
      <NumeroTermo>00001</NumeroTermo>
      <AnoEmissao>2025</AnoEmissao>
      <NumeroContrato>
        <gen:Numero>0072</gen:Numero>
        <gen:Ano>2024</gen:Ano>
      </NumeroContrato>
      <DescricaoAlteracao>PRIMEIRO TERMO ADITIVO</DescricaoAlteracao>
      <DataAssinatura>2025-09-01</DataAssinatura>
      <ValorTermoAditivoContrato>48000.00</ValorTermoAditivoContrato>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </TermosAditivosContrato>
    <TermosAditivosContrato>
      <NumeroTermo>00001</NumeroTermo>
      <AnoEmissao>2025</AnoEmissao>
      <NumeroContrato>
        <gen:Numero>0034</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroContrato>
      <DescricaoAlteracao>PRIMEIRO TERMO ADITIVO</DescricaoAlteracao>
      <DataAssinatura>2025-09-01</DataAssinatura>
      <ValorTermoAditivoContrato>0.00</ValorTermoAditivoContrato>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </TermosAditivosContrato>
    <TermosAditivosContrato>
      <NumeroTermo>00001</NumeroTermo>
      <AnoEmissao>2025</AnoEmissao>
      <NumeroContrato>
        <gen:Numero>0082</gen:Numero>
        <gen:Ano>2025</gen:Ano>
      </NumeroContrato>
      <DescricaoAlteracao>PRIMEIRO TERMO ADITIVO</DescricaoAlteracao>
      <DataAssinatura>2025-09-16</DataAssinatura>
      <ValorTermoAditivoContrato>0.00</ValorTermoAditivoContrato>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </TermosAditivosContrato>
    <TermosAditivosContrato>
      <NumeroTermo>00003</NumeroTermo>
      <AnoEmissao>2025</AnoEmissao>
      <NumeroContrato>
        <gen:Numero>0066</gen:Numero>
        <gen:Ano>2022</gen:Ano>
      </NumeroContrato>
      <DescricaoAlteracao>TERCEIRO TERMO ADITIVO</DescricaoAlteracao>
      <DataAssinatura>2025-09-30</DataAssinatura>
      <ValorTermoAditivoContrato>18000.00</ValorTermoAditivoContrato>
      <OperacaoCadastro>INCLUSAO</OperacaoCadastro>
    </TermosAditivosContrato>
  </ListaCadastros>
</CadastrosContabeis>
